你好!做幾個子公司就好。要么就按實際繳稅
位真城的中藥生產(chǎn)企業(yè)色為上帶公司,是增值稅一般納稅人。2021年田作業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收人86000萬元,2022舉2月電企業(yè)進(jìn)行2021年所得稅匯算清繳時聘請了案會計師事務(wù)所進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)如下事項:(1)6月將一批自產(chǎn)藥品分配給股東,該藥品的成本為300萬元,市場不含稅銷售價格為450方完,企業(yè)來做住何賬務(wù)處理。計算銷項稅額。(2)11月份采用預(yù)收款方式銷售藥品,該藥品成本1000萬元,市場不含稅銷售價格1300萬元;協(xié)議藥定的發(fā)貨時間為2022年1月,截化2021年底未發(fā)貨。申企業(yè)收到預(yù)收款即確認(rèn)銷售收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,未開具增值稅發(fā)票,增值稅末繳納。是否確認(rèn)收人,為什么?(3)成本費用中含實際發(fā)放職空資15000萬元,按照合同藥是置接給接受派遣的生產(chǎn)車間賞空資800萬完??煽鄢嗌?(4)成本費用中含發(fā)生職中福利費1000萬元、職一教譽(yù)些費1280萬元;撥繳工會經(jīng)費320萬完,已經(jīng)最得相笑收據(jù)??煽鄢嗌?(5)發(fā)生廣售費和業(yè)務(wù)置傳費25000萬元,業(yè)務(wù)招待費500方完??煽鄢_少?(6)2021舉企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為多少?
有一個小規(guī)模有限公司,是生產(chǎn)企業(yè),做包裝材料的,2019年注冊的。然后一直都走私賬,今年那個老板想貸款,貸不出來,原因是公賬沒有銀行流水,所以,現(xiàn)在那個老板想把公賬用起來,但是他不太想叫誰聽,我說一般納稅人控制季度30萬以內(nèi)不用交增值稅,但是企業(yè)所得稅你得交,那個老板的意思是說要交多少,我說你沒有成本票,你只有工資是算成本,但是又根據(jù)成本是由料,工資,費用組成,我跟他說成本的那個工資80%已經(jīng)是很多了還有20%交企業(yè)所得稅,老板有點不愿意,他說小規(guī)模的錢基本上可以做成負(fù)利潤的,他說工資按百分百或者更多,那樣就不用交企業(yè)所得稅了,我有點不敢冒這個險,請問大家小規(guī)模是怎么操作的,材料的費用對方要我們交六個點老板不愿意,所以這個賬一般是怎么做的呢
公司是核定征收的,按照開票金額繳納企業(yè)所得稅。但是核定的稅率比較低,我們企業(yè)實際稅率300萬以為是5%,這個中間就產(chǎn)生了利潤差,這個差額我應(yīng)該計入哪里,賬上怎么合理做,不體現(xiàn)這個差額的利潤
.某鮮奶生產(chǎn)企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,注冊資本1000萬元,適用企業(yè)所得稅稅率25%。2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入65000萬元,自行核算的2022年度會計利潤為5400 萬元,2023年5月經(jīng)聘請的會計師事務(wù)所審核后,發(fā)現(xiàn)如下事項: (1)市政府為支持乳制品行業(yè)發(fā)展,每戶定額撥付財政激勵資金300萬元。企業(yè)2月份收到相關(guān)資金,將其全額計入營業(yè)外收入并作為企業(yè)所得稅不征稅收入,經(jīng)審核符合稅法相關(guān)規(guī)定。 (2)3月份將A股股票轉(zhuǎn)讓,取得轉(zhuǎn)讓收入300萬元,該股票為2021年1月份以260萬元購買 (3)6月份購置一臺生產(chǎn)設(shè)備支付的不含稅價款為1600萬元,當(dāng)月投入使用,會計核算按照使用期限10年,預(yù)計凈殘值率5%計提了累計折舊,由于技術(shù)進(jìn)步原因,企業(yè)采用最低折舊年限法在企業(yè)所得稅前扣除。 (4)1月1日從位于境內(nèi)的母公司借款2200萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營,當(dāng)年按照同期同類金融企業(yè)貸款利率支付利息132萬元。該企業(yè)實際稅負(fù)高于境內(nèi)母公司,且不能提供資料證明此交易符合獨立交易原則。 (5)成本費用中含實際發(fā)放的合理職工工資4000萬元,發(fā)生的職工福利費600萬元,職工教育經(jīng)費400萬元,撥繳的工會經(jīng)費80萬元,已取得符合規(guī)定的收據(jù)。(6)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費400萬元。 11 (7)當(dāng)年未形成無形資產(chǎn)的研發(fā)支出為300萬元。 (8)企業(yè)從2016年以來經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后的應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)如下表: 年份2016年2017年2018年2019年2020年 -5000 -1500 -400 1000 1500 2021年 應(yīng)納稅所得額(萬元) 2000 要求:根據(jù)上述資料,按照下列順序計算回答問題,如有計算需計算出合計數(shù)。(1)判斷業(yè)務(wù)(1)是否需要繳納增值稅并說明理由。(2)計算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)調(diào)整的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。 (3)判斷業(yè)務(wù)(2)取得的股票轉(zhuǎn)讓收入是否需要繳納企業(yè)所得稅并說明理由。(4)計算業(yè)務(wù)(3)應(yīng)調(diào)整的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。(5)判斷業(yè)務(wù)(4)是否需要調(diào)整企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額并說明理由。(6)計算業(yè)務(wù)(5)應(yīng)調(diào)整的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。(7)計算業(yè)務(wù)(6)應(yīng)調(diào)整的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。(8)計算業(yè)務(wù)(7)應(yīng)調(diào)整的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。(9)計算甲企業(yè)當(dāng)年可彌補(bǔ)的以前年度虧損額。(10)計算甲企業(yè)2022年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。 3.某機(jī)器設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)2022年全年主營業(yè)務(wù)收入6000萬元.其
老師,企業(yè)所得稅是不是凈利潤300萬以內(nèi)按照5%繳稅,300萬以上按照25%繳稅?我們年凈利潤1000多萬,老板想著怎么節(jié)稅比較好,成立分公司也不是很符合實際吧?難不成成立N個分公司啊?我們是中藥批發(fā)企業(yè)的,海關(guān),稅務(wù)局經(jīng)常上門查賬的
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師,分公司虧損了不是可以彌補(bǔ),子公司都是獨立承擔(dān)盈虧的啊?
你好!分公司是可以。但是虧損不了多少 還是分開做子公司,把一部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到子公司,使得應(yīng)納稅所得額低于300