填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表30行。

老師,無(wú)法取得發(fā)票賬里已經(jīng)做到費(fèi)用里了,所得稅匯算清繳的時(shí)候,這部分要填在哪里呢
老師,我想問(wèn)一下 ,房租沒(méi)有發(fā)票在企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增的時(shí)候應(yīng)該填哪一列
老師我賬上做了3萬(wàn)的地租發(fā)票,但是沒(méi)有票,現(xiàn)在所得稅匯算我想把調(diào)增,應(yīng)該填在哪一行
老師,所得稅匯算,憑證里面無(wú)票的做了賬,現(xiàn)在需要調(diào)增,應(yīng)該填在哪一行列呢
在填企業(yè)所得稅匯算年度申報(bào)表時(shí),將部分賬面上的管理費(fèi)用填止?fàn)I業(yè)成本,請(qǐng)問(wèn)在填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)還需要調(diào)增嗎?如要調(diào)增應(yīng)該在哪里填寫(xiě)?
老師,集團(tuán)下面可以設(shè)置經(jīng)營(yíng)公司和投資公司,這種叫什么,對(duì)這個(gè)方面不了解,能詳細(xì)說(shuō)下吧嗎
老師您好,合伙企業(yè)收到股東投資,賬務(wù)上是不是不設(shè)實(shí)收資本和資本公積科目就不用繳印花稅嗎?
新成立的公司大額開(kāi)票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
北京自然人個(gè)人,可以去稅務(wù)代開(kāi)增值稅專票嗎? 運(yùn)輸費(fèi)的
在公司上了2年班了,但公司未給交社保,可以要求公司把過(guò)去兩年的社保給補(bǔ)交嗎?
電商會(huì)計(jì)要怎么操作?
老師好,現(xiàn)在補(bǔ)交24年12月的增值稅,應(yīng)該怎么樣做賬務(wù)處理?
老師請(qǐng)問(wèn)我上月月底預(yù)提材料款借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—材料銷售成本200000,貸其他應(yīng)付款200000,現(xiàn)在需要沖抵應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,發(fā)票系統(tǒng)入帳標(biāo)識(shí)作用是什么
老師請(qǐng)問(wèn)公司采購(gòu)的農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品(大米),對(duì)方開(kāi)的是免稅普票,我們按13%銷售,入帳是借:庫(kù)存商品-農(nóng)產(chǎn)品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)額,貸:預(yù)付帳款,普票這樣做可以嗎?


老師,我第四季度申報(bào)的所得稅表和現(xiàn)在的不一樣,有沒(méi)有問(wèn)題
因?yàn)槭裁床灰粯拥哪??補(bǔ)充一下。
我今年收到了去年的發(fā)票,然后就返回去做了分錄
您賬上數(shù)據(jù)有變化,你就要更正對(duì)應(yīng)的申報(bào)表。
我第四季度交了所得稅的,更正了會(huì)涉及到稅
那實(shí)際納稅就補(bǔ)稅唄,這個(gè)按實(shí)際,因?yàn)槟闵陥?bào)有錯(cuò)誤就要更正申報(bào)。
我更正的話,就會(huì)設(shè)計(jì)退稅?我第四季度成本低了,現(xiàn)在修改變高,就會(huì)退我 稅?
多交稅款就會(huì)退稅,是這樣。
但是我單獨(dú)修改第四季度的設(shè)計(jì)退稅,我匯算下來(lái)要補(bǔ)稅的嘛
季度要多交你就可以退稅匯算清繳,按實(shí)際多退少補(bǔ)。
我修改第四季度報(bào)表,利潤(rùn)增加很多,就會(huì)補(bǔ)稅,但是第一次交的部分所得稅金額在那里呢
你更正之后多交會(huì)退稅,少交會(huì)補(bǔ)稅就是這樣。
我不更正也可以吧,有些人說(shuō)的匯算是最后的申報(bào)
你試一下唄,因?yàn)橛械牡貐^(qū)是會(huì)預(yù)警,不會(huì)通過(guò)。
沒(méi)得預(yù)警,能正常申報(bào)提交,就可以蠻
是的,能能正常申報(bào)那就可以了。