填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表30行。
老師,無(wú)法取得發(fā)票賬里已經(jīng)做到費(fèi)用里了,所得稅匯算清繳的時(shí)候,這部分要填在哪里呢
老師,我想問(wèn)一下 ,房租沒(méi)有發(fā)票在企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增的時(shí)候應(yīng)該填哪一列
老師我賬上做了3萬(wàn)的地租發(fā)票,但是沒(méi)有票,現(xiàn)在所得稅匯算我想把調(diào)增,應(yīng)該填在哪一行
老師,所得稅匯算,憑證里面無(wú)票的做了賬,現(xiàn)在需要調(diào)增,應(yīng)該填在哪一行列呢
在填企業(yè)所得稅匯算年度申報(bào)表時(shí),將部分賬面上的管理費(fèi)用填止?fàn)I業(yè)成本,請(qǐng)問(wèn)在填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)還需要調(diào)增嗎?如要調(diào)增應(yīng)該在哪里填寫(xiě)?
你好老師,法人原來(lái)有個(gè)公司現(xiàn)在還沒(méi)注銷(xiāo),以前沒(méi)交過(guò)社保,現(xiàn)在法人又成立個(gè)新公司,打算交社保,如果他社保開(kāi)戶(hù)用把以前那個(gè)公司的補(bǔ)齊了,還是新公司正常開(kāi)戶(hù)就行。
2025年最新政策,高新技術(shù)企業(yè),,未形成無(wú)形資產(chǎn),在據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,加計(jì)扣除的比例是多少?形成無(wú)形資產(chǎn),扣除比例多少?
賣(mài)汽車(chē)的4s旗艦店 做賬報(bào)稅和普通商貿(mào)企業(yè)有什么區(qū)別啊
老師我咨詢(xún)一下,我是小規(guī)模納稅人,要是收到專(zhuān)票等我變成一般納稅人時(shí)可以認(rèn)證抵扣嗎?我記得是不是在哪種情況下可以抵扣了
老師內(nèi)賬要用稅務(wù)局的發(fā)票做賬嗎,內(nèi)賬就很不準(zhǔn)確
老師,是這樣的,我入職前談好工資,三萬(wàn)一月,但是公司拆成兩部分,月工資二萬(wàn)五,另外五千做年度績(jī)效工資,我離職后是否要求公司一起發(fā)放
老師做了庫(kù)存商品暫估2萬(wàn),匯算清繳不調(diào)稅務(wù)系統(tǒng)能看出來(lái)嗎
我公司投資A公司500萬(wàn),A公司確認(rèn)400萬(wàn)實(shí)收資本,100萬(wàn)資本公積。A公司分配我公時(shí)利潤(rùn)時(shí),分配比例是否按400萬(wàn)來(lái)計(jì)算?謝謝!
藥企行業(yè)財(cái)務(wù)有什么特殊的地方?
老師 我們是一個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個(gè)合作社需國(guó)家管護(hù)項(xiàng)目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請(qǐng),合作社社需開(kāi)票個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個(gè)合作社進(jìn)行完成本次項(xiàng)目,聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬聯(lián)合社申請(qǐng)項(xiàng)本次總項(xiàng)目48萬(wàn),其中國(guó)家補(bǔ)助12萬(wàn),自籌資金36萬(wàn)是由各個(gè)合作社自籌,這個(gè)自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣提現(xiàn)
老師,我第四季度申報(bào)的所得稅表和現(xiàn)在的不一樣,有沒(méi)有問(wèn)題
因?yàn)槭裁床灰粯拥哪??補(bǔ)充一下。
我今年收到了去年的發(fā)票,然后就返回去做了分錄
您賬上數(shù)據(jù)有變化,你就要更正對(duì)應(yīng)的申報(bào)表。
我第四季度交了所得稅的,更正了會(huì)涉及到稅
那實(shí)際納稅就補(bǔ)稅唄,這個(gè)按實(shí)際,因?yàn)槟闵陥?bào)有錯(cuò)誤就要更正申報(bào)。
我更正的話,就會(huì)設(shè)計(jì)退稅?我第四季度成本低了,現(xiàn)在修改變高,就會(huì)退我 稅?
多交稅款就會(huì)退稅,是這樣。
但是我單獨(dú)修改第四季度的設(shè)計(jì)退稅,我匯算下來(lái)要補(bǔ)稅的嘛
季度要多交你就可以退稅匯算清繳,按實(shí)際多退少補(bǔ)。
我修改第四季度報(bào)表,利潤(rùn)增加很多,就會(huì)補(bǔ)稅,但是第一次交的部分所得稅金額在那里呢
你更正之后多交會(huì)退稅,少交會(huì)補(bǔ)稅就是這樣。
我不更正也可以吧,有些人說(shuō)的匯算是最后的申報(bào)
你試一下唄,因?yàn)橛械牡貐^(qū)是會(huì)預(yù)警,不會(huì)通過(guò)。
沒(méi)得預(yù)警,能正常申報(bào)提交,就可以蠻
是的,能能正常申報(bào)那就可以了。