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麻煩問一下各位同學和老師 前期暫估入庫 在后期處理時可以按月紅沖嗎 比如 1月暫估100萬 后續(xù)發(fā)票陸續(xù)開進來 3月沖20 4月沖50 6月沖30 可以嗎

2024-03-28 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-28 14:48

你好,沒問題,這個是可以按月紅沖的

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你好,沒問題,這個是可以按月紅沖的
2024-03-28
這樣做可行,年前暫估入賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本符合權(quán)責發(fā)生制,年后取得發(fā)票紅沖暫估再按發(fā)票入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本,能保證賬務準確。但要注意發(fā)票與暫估匹配、稅務處理及清晰記錄賬務。
2025-03-26
你好,1進項稅轉(zhuǎn)出是對的,組要補交稅款 2/金額部分24年匯算清繳納稅調(diào)整就可以了
2025-02-06
你好,你發(fā)票提前開具目的
2021-02-23
您好,可以,12我們暫估,2月來發(fā)票了,這是匯繳前取得發(fā)票,可以稅前扣除原12月的暫估,我們了不用調(diào)增,就是原來的會計利潤,相當于12月是無票費用。在2月(匯繳前)來發(fā)票了,可以稅前扣除的
2025-02-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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