你好原來(lái)計(jì)入固定資產(chǎn)沒(méi)有這個(gè)電腦。

請(qǐng)問(wèn)賣(mài)廢料是做其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入呢?
建筑業(yè)賣(mài)了一輛二手車(chē),應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
老師,二手電腦轉(zhuǎn)賣(mài),是掛營(yíng)業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢
老師,賣(mài)廢品是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入還是,營(yíng)業(yè)外收入
老師制造業(yè)企業(yè)出售二手設(shè)備屬于其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入?
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問(wèn)要怎么做??
請(qǐng)問(wèn)老師,作為一個(gè)二手車(chē)交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰(shuí)給誰(shuí)開(kāi)票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說(shuō)明一下嗎?假如說(shuō)如果100萬(wàn)買(mǎi)進(jìn),100萬(wàn)賣(mài)出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶(hù)一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問(wèn)一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒(méi)法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒(méi)用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣(mài)東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買(mǎi)海鮮,賣(mài)
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么?
老師,我們辦公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,這個(gè)我還要寫(xiě)成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?每個(gè)月攤銷(xiāo)嗎?


之前沒(méi)有計(jì)入固定資產(chǎn)的,每臺(tái)的價(jià)值很低,直接做了費(fèi)用的
那就那就計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入是對(duì)的。
噢,不對(duì),是購(gòu)入的固定資產(chǎn)做了二手轉(zhuǎn)賣(mài)
?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
有一些電腦未回發(fā)票還沒(méi)入賬,這個(gè)要怎么辦呢
沒(méi)有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整不允許稅前扣除。
不影響你正常入賬,你需要正常入賬。
當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬
你要想做固定資產(chǎn)清理,那你就入賬。
還有沒(méi)有其他辦法呀
沒(méi)有了正規(guī)處理就這樣。