你好,同學(xué) 可以的,在匯算清繳的附表105050里面納稅調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)我沒(méi)有票,但是入了費(fèi)用 年底票還沒(méi)來(lái),匯算清繳就調(diào)減費(fèi)用,調(diào)增利潤(rùn),調(diào)表不調(diào)賬 那調(diào)表不調(diào)賬之后呢?賬做的一直是管理費(fèi)用,不調(diào)賬不改賬,那管理費(fèi)用一直在上面,那不就等于這個(gè)錯(cuò)誤一直在上面,賬一直沒(méi)改?
我可以你咨詢一下嗎?就是我想問(wèn)匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整增加額部分怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?如果賬上不用調(diào)整的話那賬上的利潤(rùn)跟申報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一致怎么辦呢
所得稅匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,是調(diào)表不調(diào)賬對(duì)嗎,那么去年賬務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)與匯算清繳的利潤(rùn)有差異,這個(gè)怎么解決
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,如果我所得稅匯算清繳的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒(méi)有動(dòng)賬,只是申報(bào)表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒(méi)有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫(xiě)嘛,然后在2023年的賬上通過(guò)“以前年度損益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來(lái)處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
這個(gè)500元以下的零星支出,一個(gè)會(huì)計(jì)年度里可以有多張這樣的收據(jù)嗎?到時(shí)所得稅匯算清繳是不是需要調(diào)增? ?收據(jù)沒(méi)有身份證號(hào)也沒(méi)蓋章,那是不是要不就不入賬了?
對(duì)公黃金積存業(yè)務(wù),這個(gè)月770買(mǎi)的,下個(gè)月774賣(mài)的,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們公司房租水電費(fèi)一年在六七萬(wàn),都是公戶轉(zhuǎn)房東個(gè)人賬戶,也沒(méi)有票只有收據(jù),會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)和不利因素嗎?我們要怎樣操作更好
為了完成一項(xiàng)工程,租賃了3個(gè)月的鉆機(jī),會(huì)計(jì)分錄是什么
老師公司是國(guó)企,會(huì)計(jì)漏報(bào)稅了,滯納金是會(huì)計(jì)自己交納嗎
業(yè)務(wù)員不把單子給會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)不做賬,造成入賬不及時(shí)誰(shuí)的責(zé)任?
老師,小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)成一般納稅人
老師公司是國(guó)企,會(huì)計(jì)漏報(bào)稅了,滯納金是會(huì)計(jì)自己交納嗎
郭老師,什么叫n+1,什么情況賠付給員工n+幾
購(gòu)進(jìn)的發(fā)票沒(méi)開(kāi),貨賣(mài)出去了,可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
我請(qǐng)教一下,個(gè)人收到出版社的稿費(fèi),需要開(kāi)具增值稅發(fā)票嗎?
這樣處理:原來(lái)利潤(rùn)不用沖減,只不過(guò)調(diào)增納稅
是的,你說(shuō)的很對(duì)的,同學(xué)
如果是暫估材料致匯算清繳也沒(méi)有發(fā)票回來(lái),那么也是調(diào)增納稅,調(diào)表不調(diào)賬,原來(lái)利潤(rùn)也不去沖減嗎?謝謝!
是的,你說(shuō)的很對(duì),就是匯算清繳附表納稅調(diào)整
暫估入賬材料分錄怎么做:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款或現(xiàn)金,如果沒(méi)有發(fā)票回來(lái),這條分錄不用處理嗎?
不用處理,因?yàn)闃I(yè)務(wù)是真實(shí)的