你好,同學(xué) 可以的,在匯算清繳的附表105050里面納稅調(diào)整

請(qǐng)問(wèn)我沒(méi)有票,但是入了費(fèi)用 年底票還沒(méi)來(lái),匯算清繳就調(diào)減費(fèi)用,調(diào)增利潤(rùn),調(diào)表不調(diào)賬 那調(diào)表不調(diào)賬之后呢?賬做的一直是管理費(fèi)用,不調(diào)賬不改賬,那管理費(fèi)用一直在上面,那不就等于這個(gè)錯(cuò)誤一直在上面,賬一直沒(méi)改?
我可以你咨詢一下嗎?就是我想問(wèn)匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整增加額部分怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?如果賬上不用調(diào)整的話那賬上的利潤(rùn)跟申報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一致怎么辦呢
所得稅匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,是調(diào)表不調(diào)賬對(duì)嗎,那么去年賬務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)與匯算清繳的利潤(rùn)有差異,這個(gè)怎么解決
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,如果我所得稅匯算清繳的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒(méi)有動(dòng)賬,只是申報(bào)表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒(méi)有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫(xiě)嘛,然后在2023年的賬上通過(guò)“以前年度損益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來(lái)處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
這個(gè)500元以下的零星支出,一個(gè)會(huì)計(jì)年度里可以有多張這樣的收據(jù)嗎?到時(shí)所得稅匯算清繳是不是需要調(diào)增? ?收據(jù)沒(méi)有身份證號(hào)也沒(méi)蓋章,那是不是要不就不入賬了?
老師,你好!在建工程(廠房,辦公樓)完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,又發(fā)生的后續(xù)支出,怎么入賬?
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的后續(xù)支出怎么入賬?
一般納稅人 沒(méi)有開(kāi)專票 取得的固定資產(chǎn)專票 (車輛) 如何入賬
一般戶能給個(gè)體戶開(kāi)專票嗎,我是食品制造企業(yè)稅率13%,賣給個(gè)體戶羊肉片,能給他們開(kāi)專票嗎?稅率是幾?
損益調(diào)整不用加減嗎?例題3
老師 固定資產(chǎn)清理的整個(gè)的會(huì)計(jì)分錄是?
老師,如果個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)因?yàn)槠髽I(yè)的數(shù)據(jù)有一個(gè)尾數(shù)差,導(dǎo)致最后實(shí)發(fā)和個(gè)稅算下來(lái)的金額有1分錢的差,沒(méi)事的吧,可以忽略的吧
老師,我們?nèi)ツ晏幚砹艘惠v二手車,但是沒(méi)開(kāi)票,也沒(méi)有申報(bào),如果現(xiàn)在去更正去年的申報(bào),那這一筆收入是做在去年的賬里還是做在這個(gè)月
稅前扣除是什么意思?不用調(diào)增的部分按比列調(diào)增是什么意思
老師,電商開(kāi)票對(duì)于一個(gè)買家開(kāi)一張票里面包含兩個(gè)商品,怎么跟其他發(fā)票一起批量開(kāi)呢,我試了下,在多個(gè)公司一起開(kāi)的話,它就是兩張發(fā)票,這樣就沒(méi)辦法一起上傳,如果單獨(dú)開(kāi)的主又很費(fèi)時(shí)間


這樣處理:原來(lái)利潤(rùn)不用沖減,只不過(guò)調(diào)增納稅
是的,你說(shuō)的很對(duì)的,同學(xué)
如果是暫估材料致匯算清繳也沒(méi)有發(fā)票回來(lái),那么也是調(diào)增納稅,調(diào)表不調(diào)賬,原來(lái)利潤(rùn)也不去沖減嗎?謝謝!
是的,你說(shuō)的很對(duì),就是匯算清繳附表納稅調(diào)整
暫估入賬材料分錄怎么做:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款或現(xiàn)金,如果沒(méi)有發(fā)票回來(lái),這條分錄不用處理嗎?
不用處理,因?yàn)闃I(yè)務(wù)是真實(shí)的