您好,你多代繳的電費(fèi)當(dāng)時(shí)是入到什么科目的呢。
老師,請(qǐng)問下我公司是2019年5月領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。賬是委托代理記賬公司做,公司廠房是租的,簽承租合同時(shí)協(xié)商好廠房建筑裝修水電費(fèi)由我公司負(fù)責(zé),費(fèi)用從我公司賬戶扣繳,直到廠房竣工免我公司半年租金。外賬代理記賬公司,在收到銀行扣費(fèi)單而沒有發(fā)票的情況下直接記入一:管理費(fèi)用一水電費(fèi)。2021年10月廠房交付使用,我公司正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),水電費(fèi)現(xiàn)在才補(bǔ)開,有200萬,請(qǐng)問我需要把管理費(fèi)用一水電費(fèi)調(diào)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用一開辦費(fèi)嗎
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請(qǐng)政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會(huì)了
老師好,請(qǐng)問,我廠房是租的?,F(xiàn)在我又轉(zhuǎn)租一部分給B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分?jǐn)傋饨鹗杖朊吭?000元,還用按月分?jǐn)傔@個(gè)租金成本嗎? 我租進(jìn)來時(shí) 是一年120000元。每月10000元,我每月做 租金攤銷分錄:借 制造費(fèi)用——租金10000,貸 預(yù)付賬款——租金10000 現(xiàn)在租給B公司,每月做租金收入: 借 預(yù)收賬款——租金3000貸,其他業(yè)務(wù)收入——租金3000, 還必須做這個(gè)的租金成本嗎? 我自己租進(jìn)來時(shí) ,已經(jīng)每月都做進(jìn)“制造費(fèi)用——租金” 里了,
老師,公司交電費(fèi)我們幫隔壁廠我們共一個(gè)房東代繳電費(fèi),開了票來的,已做賬銀行也付款,一年賬是做平的。現(xiàn)在是廠一年房租未交的,用代繳一年多代繳電費(fèi)抵房租,每月都攤銷了廠房租金是掛在預(yù)付賬款里是負(fù)數(shù)(代表未付款79800元)。這筆攤銷未付款用電費(fèi)沖綃怎么做分錄謝謝!
#提問#老師問一下23年的電費(fèi)開始是在一個(gè)廠區(qū)的另一家企業(yè)給付的,一直沒跟財(cái)務(wù)說的,財(cái)務(wù)只是把開具公司自己發(fā)票的入賬核算成本了,現(xiàn)在2024年需要把那個(gè)企業(yè)墊付的電費(fèi)做賬先掛賬不付款,因?yàn)榻痤~不小,我應(yīng)在2024年怎么做賬,把23年的這部分電費(fèi)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用每月攤銷到制造費(fèi)用核算成本,還是直接入以前年度損益調(diào)整,再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)呢?怎么做賬合理合規(guī)?23年電費(fèi)約45萬元
你好,我2025年第一季度就是少開了幾萬塊錢,導(dǎo)致第2季度超過30萬。這個(gè)月做申報(bào)的時(shí)候要交稅,怎樣操作可以不需要繳稅?
請(qǐng)問購(gòu)買車輛交的保險(xiǎn)是2萬,銀行付款2萬,發(fā)票開過來是19500,還有500代收了車船稅,票沒開出來,請(qǐng)問這筆賬怎么做
老師定期定額是什么意思
老師,我們不是外貿(mào)企業(yè),今年出口了一個(gè)自己設(shè)計(jì)的電氣設(shè)備,請(qǐng)問怎么做賬,因?yàn)闃I(yè)務(wù)少,所以匯率選結(jié)匯當(dāng)日匯率?美元6000,匯率715.73,人民幣42943.8
老師電子的增值稅專票該如何打印出來?
我們公司是13號(hào)繳納的公積金,15號(hào)扣的工資為啥記賬一直是其他應(yīng)付款而不是其他應(yīng)收款呢
我們提供10元的貨物給幼兒園,幼兒園已經(jīng)給了5元的貨款,還有5元應(yīng)收未支付。但是貨物出現(xiàn)問題,幼兒園要求退款1元,我們公戶從退1元給幼兒園,這筆1元的分錄怎么做賬
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按照發(fā)出去的工資總額,還是按計(jì)提但沒有發(fā)的工資總額繳
老師,股東分完紅必須交個(gè)稅嗎,怎么交的
老師,對(duì)方上個(gè)月給我公司開具的高速費(fèi)發(fā)票抬頭名稱錯(cuò),這個(gè)可以入賬嗎
應(yīng)付賬款-ⅩⅩ供電所,也有預(yù)付賬款-XX供電所
您好:借:預(yù)付賬款-房祖 貸:應(yīng)付賬款-ⅩⅩ供電所或者預(yù)付賬款-XX供電所
老師,這樣貸方的那之前做的賬應(yīng)付和預(yù)付XX供電所是做平的,這樣不是不平嗎
你給隔壁廠繳納電費(fèi),對(duì)方不給錢回來給你嗎?
不給回來的,用這貸繳電費(fèi)付房租
那你計(jì)提支付電費(fèi)分錄 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 借:其他應(yīng)付款--隔壁廠部分 貸:應(yīng)付賬款-供電局 借:應(yīng)付賬款-供電局 貸:銀行存款 計(jì)提房祖 借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款-房租 用電費(fèi)抵消房祖 借:預(yù)付賬款-房租 貸:其他應(yīng)付款--隔壁廠部分