你好,基礎(chǔ)里面這個(gè)代碼是自動(dòng)出來的。
老師請(qǐng)問報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳屬于農(nóng)業(yè)行業(yè)有稅收減免。下面這個(gè)表如何填寫呢?我這個(gè)填寫的政策風(fēng)險(xiǎn)提示不通過。說成本稅費(fèi)項(xiàng)目為0
有做過合作社的賬的老師嗎?農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖銷售新鮮蔬果、魚肉蛋奶,開了票,確認(rèn)收入,但是采購種子化肥,禽藥類,機(jī)械等,均未取得成本費(fèi)用發(fā)票,該怎樣處理??? 稅法規(guī)定農(nóng)林漁牧企業(yè)所得稅,還有其他增值稅優(yōu)惠,這些該怎樣享受? 比如企業(yè)所得稅,沒有費(fèi)用成本發(fā)票情況下,可以直接在申報(bào)表里面直接填上減免應(yīng)納稅所得額,把因沒有發(fā)票入賬的賬面利潤給沖掉嗎?
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們在上個(gè)月的所得稅申報(bào)時(shí) “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》中第7行“減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”中加計(jì)扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)的問題,這個(gè)是什么原因?
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)時(shí)提示有風(fēng)險(xiǎn):說行業(yè)不符合所得減免的農(nóng)林牧漁相關(guān)行業(yè),但填報(bào)了農(nóng)林牧漁的所得稅減免,這個(gè)(105所屬國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)填寫代碼)應(yīng)該在哪里修改呢?
老師您好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店(屬于小微企業(yè)),由總公司和分公司所得稅是合并在一起申報(bào),前幾天我們領(lǐng)導(dǎo)因瞞報(bào)收入,被風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查要求補(bǔ)收入20萬,(增加了點(diǎn)成本,也調(diào)減出營業(yè)外收入),因兩個(gè)公司合并一起的收入不達(dá)到起降點(diǎn),科里要求我們補(bǔ)收入,必須達(dá)到起征點(diǎn),營業(yè)外收入-增值稅減免就轉(zhuǎn)回。 相應(yīng)的就補(bǔ)繳了增值稅3012附加稅180.72所得稅8749.33總金額11942.05(不含滯納金及罰款) 科里讓我們把財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅報(bào)表及年報(bào)所得稅報(bào)表進(jìn)行更改變更,財(cái)務(wù)報(bào)表23年末更改及24年一季度和24年二季度的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)更改 ①請(qǐng)問老師,我們會(huì)帳賬套不改憑證更改不了報(bào)表,想問,財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅計(jì)提是按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額計(jì)提所得稅。還是按照年報(bào)調(diào)整調(diào)減以后應(yīng)納稅補(bǔ)繳所得稅計(jì)提,
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時(shí)候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
小規(guī)模企業(yè)開具房子租賃專用發(fā)票 租金30萬 增值稅繳納多少錢 附加稅 多少錢
種植貨物已經(jīng)入庫,并且有些存貨已經(jīng)賣了,后面又有付前期種植貨物成本,后面結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本 需要付什么附件資料?
同時(shí),系統(tǒng)工程師介紹 MES 系統(tǒng)電子化采購入庫與委外入庫流程并詳細(xì)說明各模塊的操作步驟、注意事項(xiàng)、數(shù)據(jù)錄入規(guī)范等。這句話是否重復(fù),請(qǐng)老師幫忙精簡下
企業(yè)取得的銀行貸款利息發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣嗎?那是否可以在企業(yè)所得稅稅前扣除?
工商年報(bào)納稅總額不包括工會(huì)經(jīng)費(fèi),對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問公司貸款,找的擔(dān)保公司,發(fā)票開了擔(dān)保費(fèi),已對(duì)公付款,這筆款不會(huì)退回來,請(qǐng)問記入什么科目
員工出差餐費(fèi)發(fā)票可以開專票嗎
老師,這個(gè)選項(xiàng)為什么不選E呢?您看它上一題解析,我覺得應(yīng)該包含的!
請(qǐng)問1.一張報(bào)關(guān)單上可以同時(shí)申報(bào)退稅和不退稅產(chǎn)品么?2.生產(chǎn)企業(yè)免稅出口銷售額,在增值稅報(bào)表中是不是填在“免稅銷售額”欄次?3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在增值稅報(bào)表中,填在“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”欄次?4.轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅賬務(wù)處理是計(jì)去營業(yè)成本?只是不參與抵扣,不用額外增值稅及附征對(duì)么?
這個(gè)是你單位在稅務(wù)局的備案。
那要要去稅務(wù)局改是吧?
你好,你看下你在制度備案里面自己能修改吧。首頁搜制度備案。
制度備案只能查到企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的備案。稅收減免備案沒有查到相關(guān)備案。沒有行業(yè)備案這一項(xiàng),那還應(yīng)該查什么?
你去找企業(yè)信息 在我的信息里面有
老師,電子稅務(wù)局-我的信息,里面可以查到企業(yè)信息,但是沒有修改權(quán)限
你好,那就找你稅務(wù)局那邊修改的。
沒有修改的地方,只有查詢
找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)。