你好!收入就是從建筑公司收了12萬元?jiǎng)趧?wù)費(fèi),需要給建筑公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。分錄: 借:銀行120000 貸:主營業(yè)務(wù)收入120000/(1%2B1%)118811.88 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1188.12
我公司是建筑勞務(wù)公司,小規(guī)模納稅人,出具委托書給甲方,委托甲方發(fā)放工人工資,請(qǐng)問1.取得勞務(wù)收入的會(huì)計(jì)分錄是怎么處理?取得的勞務(wù)費(fèi)收入直接發(fā)工資了。
老師,我們老板明下有一個(gè)一般納稅人建筑公司,有一個(gè)小規(guī)模勞務(wù)公司,平常他的工資從一般納稅人建筑公司發(fā)放的,這次一般納稅人沒錢了,讓從小規(guī)模勞務(wù)公司給他打錢,可以么
小規(guī)模建筑公司有勞務(wù),承包一個(gè)1000萬的勞務(wù),第一季度開票400萬,還是小規(guī)模,第二季度開票600萬,生成一般納稅人,一季度支付工資350萬,二季度支付工資550萬,這兩個(gè)季度增值稅怎么交
請(qǐng)教老師,我小規(guī)模建筑類的勞務(wù)公司,這個(gè)月開票出去,開建筑服務(wù),勞務(wù)工程30萬,實(shí)際上這項(xiàng)工程是給一個(gè)人承包過去了的,現(xiàn)在給我開勞務(wù)費(fèi)28萬,我記入成本可以嗎?
建筑公司老板自己成立了一家勞務(wù)公司,小規(guī)模納稅人,季度從建筑公司收了12萬元?jiǎng)趧?wù)費(fèi),付出去10萬工資給工人,請(qǐng)問勞務(wù)公司的收入怎么算?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
季度超過10萬就不能享受免增值稅優(yōu)惠了對(duì)嗎?
說錯(cuò)了,季度是30萬
你好!是的!季度超過30萬,需要全額納稅。