你好 這樣對 你記成本對?
我們是勞務公司但不包扣勞務派遣,承接了一項建筑勞務,我們也把這項勞務承包給了個人,現(xiàn)在是由甲方把工程款代發(fā)職工工資的形式給了職工了,實際沒有錢進我們公賬的,但現(xiàn)在我們也要求這個我們發(fā)包出去的個人給我們提供“建筑勞務”的發(fā)票給了我們,但是實際我們是沒有給這個個人轉(zhuǎn)錢的啊!這個賬務老師我們該怎么處理呢?能具體給我講講嗎?
老師,我們建筑工程上的安裝部分承包給別人了,然后現(xiàn)在別人給我們開了發(fā)票,明細是,大類,建筑服務,名字,勞務費,還有一家開了,建筑服務,安裝費,還有一家開了,建筑服務,安裝工程,我拿到了都可以入這個項目的人工吧。
老師,建筑公司,勞務是分包出去,這個是可以按分包做賬?比如1月開了建筑服務費600萬給開發(fā)商,其中200萬是勞務,由勞務公司發(fā)放工資,勞務公司開了勞務發(fā)票給建筑公司,那建筑公司1月的收入600一200=400萬
老師,我們建筑公司有個項目全額轉(zhuǎn)包給人家了,為了不提現(xiàn)轉(zhuǎn)包,跟分包簽的兩份合同,分包給我們開票分開開,好比20萬工程款,分包開10萬9%稅率的建筑服務*工程服務,再開10萬3%稅率的建筑服務*勞務費給我們。這樣感覺不太對
老師,我們是建筑小規(guī)模公司,從甲方接到勞務工程,我們公司直接把勞務工程分包給包工頭干,他給我們?nèi)ザ悇站珠_票,我們給甲方開票工程服務,這樣我該怎么做賬?如果按照一般建筑公司做賬,工程施工——材料,機械,人工都有,但是我們這個只有分包。
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
行政機關單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?