是的對(duì)的,可以這么做的
您好,老師!個(gè)稅的匯算清繳里面有條說(shuō)年收入不超過(guò)12萬(wàn)的不需要做匯算清繳?那就是平時(shí)沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)的員工或年收入不超過(guò)12萬(wàn)的員工可以不做個(gè)稅匯算清繳?
這個(gè)個(gè)稅的政策是說(shuō),匯算清繳的補(bǔ)繳稅額沒(méi)有超過(guò)400元,可以不用做匯算清繳,意思是可以不用補(bǔ)繳稅額了,比如有一個(gè)員工預(yù)繳了170元,但是我給他做匯算清繳的時(shí)候,他還需要補(bǔ)繳稅額195元,這個(gè)我可以不做匯算清繳,因?yàn)槲乙峤坏脑?huà)要補(bǔ)繳195元,但是我不管它的話(huà)我可以省錢(qián)呀,而且政策也說(shuō)了呀,補(bǔ)繳稅額不足400元呀
個(gè)稅匯算清繳,年收入不超12萬(wàn),但公司之前給員工做過(guò)預(yù)繳50元,但匯算清繳時(shí)需要補(bǔ)稅500元,是不是就可以不補(bǔ) 直接免申報(bào)就行?
有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除的 1、工作地城市有房子的,可以選擇住房租金嗎? 2、“年度綜合收入不超過(guò)12萬(wàn)元且需要匯算清繳補(bǔ)稅的,或者年度匯算清繳補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的,居民個(gè)人可免于辦理個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳?!?這個(gè)是不是年收入不超過(guò)12萬(wàn)的,到時(shí)年度匯算清繳時(shí),可以不用做個(gè)稅匯算清繳?或者如果匯算清繳要補(bǔ)稅的話(huà),也不用補(bǔ)?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要職工繳納工會(huì)費(fèi)嗎?使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)有沒(méi)有規(guī)定?金額有沒(méi)有限制呢?麻煩了
還想問(wèn)一下,基本戶(hù)計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶(hù)分錄?工會(huì)賬戶(hù)收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)一系列會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?確實(shí)不太清楚,麻煩指教
審計(jì)做的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個(gè)稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以這筆個(gè)稅返還計(jì)入其他營(yíng)業(yè)收入了。申報(bào)增值稅 審計(jì)給我們做年審和稅審時(shí)用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這筆個(gè)稅審計(jì)計(jì)入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報(bào)的收入為準(zhǔn), 問(wèn)題1:那我們要讓審計(jì)修改個(gè)稅計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的收入保持一致嗎? 問(wèn)題2:如果審計(jì)就是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,審計(jì)報(bào)告上還是計(jì)入其他收益,審計(jì)報(bào)告上出現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報(bào)都不一樣,對(duì)以后用到審計(jì)報(bào)告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請(qǐng)退回,款項(xiàng)已經(jīng)到賬了,這個(gè)分錄該怎么做呢,因?yàn)楦龍?bào)表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實(shí)多繳納了,所以退回了
請(qǐng)問(wèn) 2025年1月開(kāi)具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開(kāi)具日期為2025年1月,購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷(xiāo)稅票重新開(kāi)具,請(qǐng)問(wèn)雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤(rùn)負(fù)的8萬(wàn)多,是因?yàn)槲易隽藭汗溃竺婺匾驗(yàn)槲覀儼l(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤(rùn)就是4萬(wàn)多了,這樣我改了報(bào)表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤(rùn)還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線(xiàn)上平臺(tái)推廣費(fèi)沒(méi)有收到平臺(tái)發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專(zhuān)業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開(kāi)的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開(kāi)票,這是為什么呢?
裝修費(fèi)當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M(fèi)用,還是下月分?jǐn)傎M(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?