同學(xué)你好 這個多做了就要調(diào)整
老師好,我酒店樓層改造一層樓,按合同10個月將款付完, 借:在建工程 應(yīng)繳稅費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)款已付完,怎么做會計分錄?可以做長期待攤嗎 借:長期待攤 貸:在建工程
工程項(xiàng)目100萬購入一塊場地用于生產(chǎn)經(jīng)營和建設(shè)小型構(gòu)建廠,5月之前的會計計入了長期待攤費(fèi)用,借長期待攤費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,款未付。6月付款時這塊場地說是要確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn),請問分錄怎么做呢
老師,借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款 借:長期待攤費(fèi)用 貸:在建工程 這個長期待攤費(fèi)用后期每個月都要攤銷嗎?
老師之前財務(wù)做了一筆憑證借在建工程貸應(yīng)付賬款、然后借長期待攤費(fèi)用貸應(yīng)付賬款、在建工程二級明細(xì)是房屋建筑物工程款、那長期待攤費(fèi)用需要調(diào)整么
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師之前財務(wù)做了一筆憑證借在建工程貸應(yīng)付賬款、然后借長期待攤費(fèi)用貸在建工程
長期待攤費(fèi)用要攤銷么
對的 這個需要攤銷的
像從在建工程工程款、設(shè)備款、建材這些轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用,也要攤銷么
同學(xué)你好 你只要轉(zhuǎn)到長期待攤費(fèi)用就可以攤銷
攤銷的會計分錄是什么呢
同學(xué)你好借費(fèi)用科目貸累計攤銷
老師是不是只有長期待攤費(fèi)用有余額就要給他進(jìn)行攤銷呢
同學(xué)你好 對的 直到攤銷完
工程款、材料款、設(shè)備款也要進(jìn)行攤銷么
這個看你咋做賬了 計入固定資產(chǎn)還是長期待攤費(fèi)用都要攤銷折舊
好的,不管什么明細(xì)計入長期待攤費(fèi)用都要進(jìn)行攤銷吧
同學(xué)你好 對的 固定資產(chǎn)也要折舊
老師購買了固定資產(chǎn)、然后別人代付的,財務(wù)記賬為借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款、資產(chǎn)是已經(jīng)收到了,那需要做固定資產(chǎn)暫估么?
發(fā)票收到了沒有呢
發(fā)票沒有收到、但是資產(chǎn)收到了,可以做暫估么
同學(xué)你好 這個可以的
老師憑證怎么做呢
借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款暫估