你好,只是稅金及附加的金額
老師 小微企業(yè)所得稅報年報 一般企業(yè)收入明細表、一般企業(yè)成本支出明細表、期間費用明細表 可以不用填報,只填主表嗎?還有減免15%的報得稅在哪個表里填
老師,我公司符合小型微利企業(yè)要求,按5%繳納企業(yè)所得稅,但是我填寫所得稅申報表,稅率并沒有改,表中的營業(yè)成本包含期間費用和營業(yè)稅金及附加嗎
老師好!我們公司營業(yè)外收入數(shù)是每季度減免的增值稅及附加稅的數(shù)額,請問企業(yè)所得稅年度申報表中的一般企業(yè)收入明細表第16行營業(yè)外收入數(shù)是填在第26行其他那嗎?謝謝!
老師,你好,2023年5月份的企業(yè)所得稅匯算清繳時繳納的企業(yè)所得稅,在第二季度申報財務報表利潤表時所得稅費用這一欄是否需要填寫?
老師好!公司不是小微企業(yè),填報的2023年企業(yè)所得稅的期間費用明細表第20行的各項稅費需要填入2023年申報繳納的增值稅及其他附加稅的數(shù)嗎
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
好的,謝謝!
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。