您好,不對呀,我們收到發(fā)票那就是以前支付了預(yù)付款,不是收到,之前這些材料沒有收到發(fā)票做了暫估入庫的,現(xiàn)在收到發(fā)票,沖回來原來分錄(來部分發(fā)票沖部分),再按發(fā)票金額做分錄
銷售現(xiàn)房,首付款已經(jīng)收到,也開具了發(fā)票,做賬:借:銀存,貸:預(yù)收,貸:銷項(xiàng)稅,銀行貸款部分也開具了發(fā)票,增值稅也交了,但是貸款還沒批下來,請問貸款部分的發(fā)票怎么做賬
老師,我們現(xiàn)在收到部分款項(xiàng),開具的發(fā)票也是針對這部分款項(xiàng)開具的,剩余的款項(xiàng)等收到后再開剩余款項(xiàng)的發(fā)票,那我現(xiàn)在怎么做賬
之前已收到預(yù)付款 現(xiàn)在對方開具了專項(xiàng)發(fā)票 收到專項(xiàng)發(fā)票如何做賬 只開具了部分發(fā)票
如果供應(yīng)商開具了增值稅專用發(fā)票我這把入賬后 全額退貨了 對方開具紅字專用發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣收到紅字發(fā)票如何做賬 進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月未抵扣收到紅字發(fā)票如何做賬
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
你好,老師!應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬上二級明細(xì)只有工資,沒有其他,但在生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用明細(xì)賬里都有工資,福利費(fèi),社保等,這個(gè)會(huì)計(jì)除了工資,其他都沒計(jì)入應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,那么匯算清繳時(shí)填A(yù)105050表中的福利費(fèi)社保經(jīng)費(fèi)等要是按應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬填是沒數(shù)的,要是按生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用填是有數(shù)的,我按哪個(gè)填呢?
老師,我們每個(gè)月發(fā)一次安全獎(jiǎng)和周衛(wèi)生獎(jiǎng)。都是以現(xiàn)金發(fā)放。我還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)入制造費(fèi)用—福利費(fèi)
老師,所得稅匯算清繳時(shí),信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣建筑材料的,學(xué)什么行業(yè)的實(shí)操課?
股東分紅記入哪個(gè)科目哪個(gè)明細(xì)科目?
匯算清繳時(shí),營銷服務(wù)費(fèi) 填在期間費(fèi)用的什么地方?
老師報(bào)企業(yè)個(gè)稅是下什么軟件?在那下?
變更營業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認(rèn)定為不是小微企業(yè),那2025年預(yù)繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎
當(dāng)時(shí)預(yù)付款是借應(yīng)付賬款 貸銀存現(xiàn)在收到發(fā)票 咋沖
您好,哦哦,那咱是沒的按權(quán)責(zé)發(fā)生制 現(xiàn)在收到發(fā)票就不沖 借:原材料等? ?進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸:預(yù)付賬款? ?