你好,已經(jīng)抵扣了的借銀行存款、貸庫存商品,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
進項專票已抵扣,我單位開了紅字發(fā)票信息,對方紅字發(fā)票還沒開給我們,這塊是要等到紅字發(fā)票收到才能做賬嗎?如何賬務(wù)處理?
增值稅專用發(fā)票,那個開紅字發(fā)票不是寫申請書嗎,如果對方?jīng)]有抵扣,咱就把那個藍字發(fā)票收回來,然后開紅字發(fā)票沖紅寫申請書,然后開紅字發(fā)票,這個我知道,但是如果對方抵扣呢?如果對方已經(jīng)入賬了,抵扣了,是不是咱們就不用把原票收回來了,然后咱們開紅字發(fā)票,對方已經(jīng)入賬了,咱就原票是不是收不回來了,這個情況我沒遇到,怎么辦?
老師比如我們是購買方,進了100萬的貨,現(xiàn)在要退貨30萬。進項票未認(rèn)證未抵扣。正常業(yè)務(wù)流程是不是購買方我申請開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,并發(fā)給供貨單位。他開具紅字發(fā)票再給我?我做賬把信息表和紅字發(fā)票放到一起做賬?
購買方對已抵扣的進項發(fā)票進行申請?zhí)铋_紅字增值稅專發(fā)票后,銷售方又申請作廢了,購買方如何做賬
購買方開具增值稅專用發(fā)票,紅字發(fā)票,已經(jīng)抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出開具增值稅專用發(fā)票,紅字發(fā)票的以前紙質(zhì)發(fā)票開出來有抵扣聯(lián)和記賬聯(lián),這兩個抵扣聯(lián)是放到當(dāng)月的藍字發(fā)票,專用發(fā)票抵扣聯(lián)一起放嗎?入賬的話只入記賬聯(lián)兒嗎
合同金額100000元是DDP金額,國際海運費是3500元,保險費是300元,目的港費用12000元。出口報關(guān)單上顯示CIF100000元,有運費、雜費、保險費可以填寫,一般情況下CIF都是填運費3500元,保險費300元?,F(xiàn)在的問題基于合同實際是DDP條款,那開發(fā)票到底開多少金額?
7月初交完增值稅 所得稅 印花稅 損益應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)在幾月份
實收資本是看資產(chǎn)負(fù)債表期末余額,還是看銀行對賬單,他們會有不同
老師因為特殊原因趕不上做帳了,7月申報企業(yè)所得稅是不是可以暫估報表數(shù)據(jù)?
請問老師,我1月發(fā)現(xiàn)24年12月計提的營業(yè)稅金及附加數(shù)據(jù)多一倍,然后我就在1月份紅字沖掉了12月的這個營業(yè)稅金分錄,重新計提了正確的12月營業(yè)稅金及附加。這樣導(dǎo)致季度的營業(yè)稅金及附加數(shù)據(jù) 小于年累計數(shù)據(jù),上報報表的時候提示數(shù)據(jù)邏輯不對,我這是紅沖12月的分錄時選錯科目了,我考慮是跨年了,改用那個科目?
老師支付律師費,支付款的時候備注律師咨詢費可以嗎?
請問現(xiàn)在辦理執(zhí)照注銷和稅務(wù)注銷可以在網(wǎng)上辦理了嗎?
你好,老師,我合作社財政局撥款帶貧資金,給農(nóng)戶分紅,但是撥款的這個部門非要我們做成股金,這樣下來賬面股金就比注冊大了,這個現(xiàn)在調(diào)賬可以嗎?
實收資本是看資產(chǎn)負(fù)債表期末余額,還是看銀行對賬單?
老師,合同規(guī)定收到工作量確認(rèn)單后才給對方單位開具發(fā)票,我申報印花稅時,是以確認(rèn)單的日期還是以發(fā)票開具日期作為稅款所屬期申報?多謝
如果沒有抵扣的,借銀行存款, 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費待認(rèn)證
應(yīng)交稅費進項稅額-待認(rèn)證嗎
如果我收到藍字發(fā)票時候已經(jīng)做賬借:原材料 借應(yīng)交增值稅進項稅額貸:應(yīng)付賬款的話 當(dāng)月還未抵扣報稅 當(dāng)月收到紅字發(fā)票怎么做賬 不是紅沖之前的憑證嗎 為什么會出現(xiàn)待認(rèn)證
應(yīng)交稅費是一級科目,待認(rèn)證是二級科目。
把庫存商品改成原材料,你沒有認(rèn)證的時候也做了進項嗎?勾選了沒有。
收到藍字發(fā)票就正常做賬了 月底之前有收到紅字發(fā)票也要做賬 怎么做
沒有勾選
你好,沒認(rèn)證抵扣的 借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項,你之前做錯了沒有認(rèn)證的時候做的應(yīng)交稅費待認(rèn)證,這個收到了嗎?
還沒到月底
沒有到月底,那肯定是應(yīng)交稅費待認(rèn)證,這還能做進項 沒到月底,都是做到應(yīng)交稅費在認(rèn)證。認(rèn)證了之后,你再把它改成進項。沒有認(rèn)證的,繼續(xù)掛待認(rèn)證。
老師你沒聽懂我意思
我問的就是結(jié)果 從下個月看結(jié)完賬的上月賬面情況 是不是一個做正數(shù)一個做負(fù)數(shù)分錄 然后月底月初認(rèn)證抵扣一個藍字一個紅字的進項稅
紅沖憑證就可以了吧
是不是藍字發(fā)票做借方進項 紅字發(fā)票做借方負(fù)數(shù)進項 紅沖啊
如果沒有認(rèn)證,借應(yīng)付賬款,貸原材料,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項。 如果已經(jīng)認(rèn)證了,借應(yīng)付賬款, 貸原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
紅字發(fā)票可以勾選嗎
進項稅額轉(zhuǎn)出那種情況 紅字發(fā)票需要勾選嗎
不能 不需要勾選的
老師 如果 買了借 原材料10 進項1.3 貸 應(yīng)付11.3 那么 退了原材料5 開了紅沖發(fā)票當(dāng)月紅沖了5個原材料 如何認(rèn)證抵扣申報做賬
你們需要把發(fā)票所有的都要認(rèn)證,然后你給對方開紅字確認(rèn)單,只開退貨的那一部分。對方給你開紅字發(fā)票,還有一種做法就是對方全部紅沖,再給你重新開,沒有退貨的那一部分。
老師 第一種情況就是說全部認(rèn)證 紅字發(fā)票也要勾選認(rèn)證 是嗎 不管跨月上月已抵扣 還是沒跨月
你好,全部認(rèn)證只認(rèn)證藍字的紅字的他沒法認(rèn)證紅字。 你已經(jīng)認(rèn)證了對方給你開了紅字發(fā)票,你在進項轉(zhuǎn)出附表2里面申報就行,不用勾選了。
老師 可是賬面上做的是紅沖退貨部分 應(yīng)交稅費-進項稅額借方負(fù)數(shù) 是不是退貨憑證不做紅沖應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出 賬面才能和報稅相符?
對的是的,是這么做的。
所以部分退貨不看是否藍字發(fā)票已抵扣 紅字發(fā)票都做進項稅額轉(zhuǎn)出
部分退貨。如果你開了附屬發(fā)票之前沒有認(rèn)證,整個發(fā)票都認(rèn)證不了,也不需要進錢轉(zhuǎn)出。 如果沒有認(rèn)證,借應(yīng)付賬款,貸原材料,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項。 如果已經(jīng)認(rèn)證了,借應(yīng)付賬款, 貸原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。 2024-07-16 15:45
15:45的這一個沒有看懂嗎?因為你做了進項,我給你做了相反的分錄。
并沒有給你做進項轉(zhuǎn)出,只有認(rèn)證了之后才能給你做進項轉(zhuǎn)出了,不是嗎?