你好,已經(jīng)抵扣了的借銀行存款、貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項(xiàng)專票已抵扣,我單位開(kāi)了紅字發(fā)票信息,對(duì)方紅字發(fā)票還沒(méi)開(kāi)給我們,這塊是要等到紅字發(fā)票收到才能做賬嗎?如何賬務(wù)處理?
增值稅專用發(fā)票,那個(gè)開(kāi)紅字發(fā)票不是寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)嗎,如果對(duì)方?jīng)]有抵扣,咱就把那個(gè)藍(lán)字發(fā)票收回來(lái),然后開(kāi)紅字發(fā)票沖紅寫(xiě)申請(qǐng)書(shū),然后開(kāi)紅字發(fā)票,這個(gè)我知道,但是如果對(duì)方抵扣呢?如果對(duì)方已經(jīng)入賬了,抵扣了,是不是咱們就不用把原票收回來(lái)了,然后咱們開(kāi)紅字發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)入賬了,咱就原票是不是收不回來(lái)了,這個(gè)情況我沒(méi)遇到,怎么辦?
老師比如我們是購(gòu)買方,進(jìn)了100萬(wàn)的貨,現(xiàn)在要退貨30萬(wàn)。進(jìn)項(xiàng)票未認(rèn)證未抵扣。正常業(yè)務(wù)流程是不是購(gòu)買方我申請(qǐng)開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,并發(fā)給供貨單位。他開(kāi)具紅字發(fā)票再給我?我做賬把信息表和紅字發(fā)票放到一起做賬?
購(gòu)買方對(duì)已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行申請(qǐng)?zhí)铋_(kāi)紅字增值稅專發(fā)票后,銷售方又申請(qǐng)作廢了,購(gòu)買方如何做賬
購(gòu)買方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,紅字發(fā)票,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,紅字發(fā)票的以前紙質(zhì)發(fā)票開(kāi)出來(lái)有抵扣聯(lián)和記賬聯(lián),這兩個(gè)抵扣聯(lián)是放到當(dāng)月的藍(lán)字發(fā)票,專用發(fā)票抵扣聯(lián)一起放嗎?入賬的話只入記賬聯(lián)兒?jiǎn)?/p>
老師,勞務(wù)分包公司項(xiàng)目結(jié)束暫時(shí)沒(méi)活了,這些交著社保的人員可以抽調(diào)到勞務(wù)派遣公司干活嗎?(2)這些人的工資怎么在派遣公司發(fā)放?
老師 融租租賃問(wèn)題 老師誰(shuí)會(huì) 給我說(shuō)一下唄
請(qǐng)問(wèn):非盈利企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)表,凈資產(chǎn)變動(dòng),是正數(shù),是盈利嗎,不懂?
之前開(kāi)票的型號(hào)Ace 還有3臺(tái)庫(kù)存現(xiàn)在型號(hào)變成acei 了,可以玩工廠出一個(gè)情況說(shuō)明蓋章嗎?直接開(kāi)票開(kāi)acei 的機(jī)型出去嗎
那不用管比例么 就是建筑行業(yè):不是要看那個(gè)料工費(fèi)的比例
甲占乙公司不是80%嗎?為什么不是1050-6500*80%*20*+1000*80%*20=170呢?
老師您好,公司想做法人變更,減資,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,最急的是法人變更,想請(qǐng)問(wèn)一下,法人變更可以跟減資同步進(jìn)行嗎? 減資一般需要公示,會(huì)影響法人變更的時(shí)間嗎? 還是一步一步來(lái),謝謝
員工工資涉及應(yīng)發(fā),實(shí)發(fā)和代扣款項(xiàng),計(jì)提工資,支付工資和支付代扣款項(xiàng)的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個(gè)稅有專項(xiàng)扣除費(fèi)用嗎
老師運(yùn)費(fèi)發(fā)票會(huì)計(jì)當(dāng)月勾選不抵扣是什么原因
如果沒(méi)有抵扣的,借銀行存款, 貸庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證嗎
如果我收到藍(lán)字發(fā)票時(shí)候已經(jīng)做賬借:原材料 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款的話 當(dāng)月還未抵扣報(bào)稅 當(dāng)月收到紅字發(fā)票怎么做賬 不是紅沖之前的憑證嗎 為什么會(huì)出現(xiàn)待認(rèn)證
應(yīng)交稅費(fèi)是一級(jí)科目,待認(rèn)證是二級(jí)科目。
把庫(kù)存商品改成原材料,你沒(méi)有認(rèn)證的時(shí)候也做了進(jìn)項(xiàng)嗎?勾選了沒(méi)有。
收到藍(lán)字發(fā)票就正常做賬了 月底之前有收到紅字發(fā)票也要做賬 怎么做
沒(méi)有勾選
你好,沒(méi)認(rèn)證抵扣的 借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),你之前做錯(cuò)了沒(méi)有認(rèn)證的時(shí)候做的應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,這個(gè)收到了嗎?
還沒(méi)到月底
沒(méi)有到月底,那肯定是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,這還能做進(jìn)項(xiàng) 沒(méi)到月底,都是做到應(yīng)交稅費(fèi)在認(rèn)證。認(rèn)證了之后,你再把它改成進(jìn)項(xiàng)。沒(méi)有認(rèn)證的,繼續(xù)掛待認(rèn)證。
老師你沒(méi)聽(tīng)懂我意思
我問(wèn)的就是結(jié)果 從下個(gè)月看結(jié)完賬的上月賬面情況 是不是一個(gè)做正數(shù)一個(gè)做負(fù)數(shù)分錄 然后月底月初認(rèn)證抵扣一個(gè)藍(lán)字一個(gè)紅字的進(jìn)項(xiàng)稅
紅沖憑證就可以了吧
是不是藍(lán)字發(fā)票做借方進(jìn)項(xiàng) 紅字發(fā)票做借方負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng) 紅沖啊
如果沒(méi)有認(rèn)證,借應(yīng)付賬款,貸原材料,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 如果已經(jīng)認(rèn)證了,借應(yīng)付賬款, 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
紅字發(fā)票可以勾選嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那種情況 紅字發(fā)票需要勾選嗎
不能 不需要勾選的
老師 如果 買了借 原材料10 進(jìn)項(xiàng)1.3 貸 應(yīng)付11.3 那么 退了原材料5 開(kāi)了紅沖發(fā)票當(dāng)月紅沖了5個(gè)原材料 如何認(rèn)證抵扣申報(bào)做賬
你們需要把發(fā)票所有的都要認(rèn)證,然后你給對(duì)方開(kāi)紅字確認(rèn)單,只開(kāi)退貨的那一部分。對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票,還有一種做法就是對(duì)方全部紅沖,再給你重新開(kāi),沒(méi)有退貨的那一部分。
老師 第一種情況就是說(shuō)全部認(rèn)證 紅字發(fā)票也要勾選認(rèn)證 是嗎 不管跨月上月已抵扣 還是沒(méi)跨月
你好,全部認(rèn)證只認(rèn)證藍(lán)字的紅字的他沒(méi)法認(rèn)證紅字。 你已經(jīng)認(rèn)證了對(duì)方給你開(kāi)了紅字發(fā)票,你在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表2里面申報(bào)就行,不用勾選了。
老師 可是賬面上做的是紅沖退貨部分 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額借方負(fù)數(shù) 是不是退貨憑證不做紅沖應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 賬面才能和報(bào)稅相符?
對(duì)的是的,是這么做的。
所以部分退貨不看是否藍(lán)字發(fā)票已抵扣 紅字發(fā)票都做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
部分退貨。如果你開(kāi)了附屬發(fā)票之前沒(méi)有認(rèn)證,整個(gè)發(fā)票都認(rèn)證不了,也不需要進(jìn)錢轉(zhuǎn)出。 如果沒(méi)有認(rèn)證,借應(yīng)付賬款,貸原材料,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 如果已經(jīng)認(rèn)證了,借應(yīng)付賬款, 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 2024-07-16 15:45
15:45的這一個(gè)沒(méi)有看懂嗎?因?yàn)槟阕隽诉M(jìn)項(xiàng),我給你做了相反的分錄。
并沒(méi)有給你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,只有認(rèn)證了之后才能給你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,不是嗎?