出口免抵退稅和國(guó)內(nèi)增值稅即征即退不可以同時(shí)進(jìn)行。這是因?yàn)榧{稅人不能同時(shí)適用出口退稅政策和即征即退政策。即享受過(guò)即征即退政策的,不得申請(qǐng)留抵退稅政策;已獲得出口退稅政策,也不得再享受即征即退政策。 具體來(lái)說(shuō),出口免抵退稅是指對(duì)生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口或委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)增值稅;而增值稅即征即退是另一種稅收優(yōu)惠政策,需要滿(mǎn)足特定的條件才能享受。這兩種政策在稅收處理上存在差異,因此不能同時(shí)應(yīng)用于同一筆銷(xiāo)售額。

請(qǐng)問(wèn)老師,我公司出口征收率和退稅率一樣,關(guān)于內(nèi)外銷(xiāo)售出口業(yè)務(wù)的問(wèn)題,退稅是不分為兩種情況?第一種是有當(dāng)月有留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額的部分就做退稅;第二種是沒(méi)有留抵額,那應(yīng)出口退稅的部分就作為免抵額,抵內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)繳納增值稅額,來(lái)計(jì)算當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅,這樣理解對(duì)嗎
我國(guó)對(duì)進(jìn)料加工的進(jìn)口業(yè)務(wù)不征收進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅.但這些進(jìn)口料件的價(jià)值在料件復(fù)出口時(shí)已經(jīng)包含出口銷(xiāo)售額里了,在計(jì)算"免抵退稅不得免征和抵扣稅額"時(shí)也就包含該部份的稅額,所以必須扣減.故稱(chēng)為"免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額". 老師,這句話(huà)可以通俗易懂的解釋下嗎?謝謝
舉例說(shuō)明 舉例1:納稅人A是一家制造業(yè)企業(yè),成立于2018年9月,屬于增值稅一般納稅人,不適用增值稅差額征稅政策,按照《公告》規(guī)定,其2020年10月至2021年9月的應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額為屬期內(nèi)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)》第1行“按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額”、第5行“按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額”、第7行“免、抵、退辦法出口銷(xiāo)售額”、第8行“免稅銷(xiāo)售額”的“一般項(xiàng)目”和“即征即退項(xiàng)目”合計(jì)數(shù)。,,,這是什么意思,看不太懂
老師,你好!出口貨物的銷(xiāo)售收入,用形式發(fā)票代替開(kāi)五聯(lián)票,發(fā)票采集是在無(wú)票視同銷(xiāo)售里填寫(xiě)金額,然后稅率是0,計(jì)稅方式是免抵退,是否即征即退(否)嗎?
老師你好,貨物出口銷(xiāo)售收入,用形式發(fā)票代替開(kāi)票的。銷(xiāo)項(xiàng)采集是在無(wú)票視同銷(xiāo)售,計(jì)稅方式(免抵退),是否即征即退(否),填寫(xiě)金額,然后填寫(xiě)0稅率。是這樣子填寫(xiě)嗎?
核定稅種的信息在哪里查詢(xún)
新學(xué)員迷茫不知道怎么學(xué),老師友好建議嗎,有沒(méi)有老師輔導(dǎo)的,沒(méi)有老師聯(lián)系我有很多問(wèn)題不知道問(wèn)誰(shuí)
蘇哥,我還有個(gè)問(wèn)題,就是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是1-3月都是2500元工資共計(jì)7500。但是我1季度做賬的時(shí)候只做了2500工資,現(xiàn)在累計(jì)的應(yīng)付職工薪酬 電子稅務(wù)局的和個(gè)稅的不一致,我應(yīng)該咋改,改個(gè)稅行嗎,個(gè)稅1-2月工資是0,3月工資2500可以嗎
剛報(bào)名學(xué)習(xí)先學(xué)啥,那么多課程一個(gè)課程兩個(gè)小時(shí)有沒(méi)有比較好的學(xué)習(xí)方法,還是要進(jìn)階課才能學(xué)到重點(diǎn)課程呀
公司在隔壁村又新擴(kuò)建廠房,正在籌建,需要交房產(chǎn)稅或者土地使用稅嗎?需要交什么稅這個(gè)階段
沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生的執(zhí)照,逾期零申報(bào),會(huì)有處罰嗎?
老師,公司是銷(xiāo)售苗木。會(huì)計(jì)分錄怎么做賬?謝謝
老師,您好,所得稅申報(bào)中已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含福利費(fèi)嗎?福利費(fèi)在個(gè)稅中沒(méi)有申報(bào)
老師,我現(xiàn)在是中途建賬,對(duì)方給我的科目余額表上沒(méi)有應(yīng)收賬款一個(gè)科目的公司,現(xiàn)在就要收到客戶(hù)轉(zhuǎn)來(lái)的錢(qián),我現(xiàn)在要怎么樣平賬呢[苦澀]
老師好,想問(wèn)一下,9月份出庫(kù)時(shí)因沒(méi)注意,庫(kù)存材料出現(xiàn)負(fù)數(shù)了。10月票據(jù)做賬入庫(kù)存材料時(shí)才發(fā)現(xiàn),不去更改行嗎


不是同一筆銷(xiāo)售額呀?老師您看看我的題目
可以同時(shí)進(jìn)行的 不是同一個(gè)業(yè)務(wù)