同學(xué)你好 不是即征即退就選擇否
您好,有個(gè)問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報(bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理,這個(gè)具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個(gè)老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師,你好!出口貨物的銷售收入,用形式發(fā)票代替開五聯(lián)票,發(fā)票采集是在無票視同銷售里填寫金額,然后稅率是0,計(jì)稅方式是免抵退,是否即征即退(否)嗎?
老師你好,貨物出口銷售收入,用形式發(fā)票代替開票的。銷項(xiàng)采集是在無票視同銷售,計(jì)稅方式(免抵退),是否即征即退(否),填寫金額,然后填寫0稅率。是這樣子填寫嗎?
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報(bào) 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報(bào)明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?
外貿(mào)企業(yè),老板有公司在香港,內(nèi)地公司現(xiàn)在出口設(shè)備到伊朗,設(shè)備出口退稅率13%,報(bào)關(guān)單上的境外收貨人是香港公司,發(fā)貨人內(nèi)地公司,裝箱單、形式發(fā)票及提單的對方公司都是境外伊朗公司信息,國際貿(mào)易銷售合同內(nèi)地公司跟香港公司簽訂,國內(nèi)銷售發(fā)票也開給香港公司,報(bào)關(guān)單內(nèi)容:一般貿(mào)易,成交方式FOB,貿(mào)易國:中國香港,抵達(dá)目的國:伊朗,境外收貨人:香港公司,已經(jīng)預(yù)收香港公司20%貨款。問題一:裝箱單、形式發(fā)票及提單跟貿(mào)易合同及國內(nèi)開具銷售發(fā)票公司名不匹配,后期是否影響退稅。問題二:貨款未收齊不能申請退稅,退稅時(shí)間是24年4月15日前需收齊貨款都可以申請退稅嗎? 還是退稅對收貨款時(shí)間有限制,收貨款時(shí)間是多久呢
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因?yàn)闆]有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
公司7月份成立,第三季度的季初資產(chǎn)總額,是0還是7月份的資產(chǎn)總額
老師物業(yè)公司收的電費(fèi)發(fā)票稅收編碼怎么選?經(jīng)營范圍是啥
FBA 倉是指海外倉嗎?電商怎么會(huì)有三個(gè)倉庫?我知道的是一個(gè)海外倉,一個(gè)國內(nèi)倉
停車費(fèi)發(fā)票大類怎么選
職業(yè)病危害評價(jià)計(jì)入成本還是管理費(fèi)用。
我要做銷售收入采集,我該如何填寫信息哦?
同學(xué)你好 按照你的收入金額
我是選免抵退嗎?你可以把怎么申報(bào)告訴嗎?謝謝
同學(xué)你好 差額納稅的嗎