你好,意思就是進口采購的時候壓根沒交稅,出口退稅也就不退,出口退稅要扣掉這一部分的
我國對進料加工的進口業(yè)務不征收進口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅.但這些進口料件的價值在料件復出口時已經(jīng)包含出口銷售額里了,在計算"免抵退稅不得免征和抵扣稅額"時也就包含該部份的稅額,所以必須扣減.故稱為"免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額". 老師,這句話可以通俗易懂的解釋下嗎?謝謝
具有進出口經(jīng)營權(quán)的甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其自產(chǎn)貨物同時內(nèi)銷及出口。2019年4月,甲企業(yè)從國內(nèi)購入原材料,增值稅專用發(fā)票注明的價款為500萬元,稅款65萬元,當期進料加工保稅進口料件的組成計稅價格80萬元。當月內(nèi)銷貨物取得不含稅收入400萬元,出口貨物離岸價折合人民幣200萬元。已知,甲企業(yè)出口貨物的征稅率為13%,退稅率為10%。 計算:當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額。
2.甲出口生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%。本年8月有關經(jīng)濟業(yè)務為:購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款300萬元稅額39萬元。當月進料加工免稅進口料件的組成計稅價格為150萬元。上期末留抵稅款5萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額為200萬元,收款226萬元存入銀行。本月出口貨物銷售額折合人民幣300萬元。該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票本年8月符合抵扣規(guī)定。要求(1)計算該企業(yè)本年8月免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額;(2)計算該企業(yè)本年8月免抵退稅不得免征和抵扣稅額;(3)計算該企業(yè)本年8月應繳納的增值稅;(4)計算該企業(yè)本年8月出口貨物免抵退稅額的抵減額;(5)計算該企業(yè)本年8月出口貨物免抵退稅額;(6)計算該企業(yè)本年8月應退稅額;(7)計算該企業(yè)本年8月的當期免抵稅額。
甲出口生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的稅率為13%,退稅率為9%本年8月有關經(jīng)濟業(yè)務為:購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價數(shù)300萬元,稅額39萬元。當月進料加工免稅進口料件的組成計稅價格為150萬元上期末留抵稅放5萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額為200萬元,收款226萬元存入銀行。本月出口貨物售額折合人民幣300萬元。該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票本年8月符合抵扣規(guī)定要求:(1)計算該企業(yè)本年8月免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額;(2)計算該企業(yè)本年8月免抵退稅不得免征和抵扣稅額;(3)計算該企業(yè)本年8月應繳納的增值稅;(4)計算該企業(yè)本年8月出口貨物免抵退稅額的抵減額;(5)計算該企業(yè)本年8月出口貨物免抵退稅額;(6)計算該企業(yè)本年8月應退稅額;(7)計算該企業(yè)本年8月的當期免抵稅額不會做
.甲出口生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%。本年8月有關經(jīng)濟業(yè)務為:購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款300萬元,稅額39萬元。當月進料加工免稅進口料件的組成計稅價格為150萬元。上期末留抵稅款5萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額為200萬元,收款226萬元存入銀行。本月出口貨物銷售額折合人民幣300萬元。該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票本年8月符合抵扣規(guī)定。要求:(1)計算該企業(yè)本年8月免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額:(2)計算該企業(yè)本年8月免抵退稅不得免征和抵扣稅額;(3)計算該企業(yè)本年8月應繳納的增值稅:(4)計算該企業(yè)本年8月出口貨物免抵退稅額的抵減額;(5)計算該企業(yè)本年8月出口貨物免抵退稅額;(6)計算該企業(yè)本年8月應退稅額;(7)計算該企業(yè)本年8月的當期免抵稅額。
專項附加扣除有2子女,一個子女2000還是2個子一共2000
老師,帶人的裝載機租賃,怎么開票
老師,2024年8月一個客戶匯入一筆款,當時我問老板需要開票嗎,老板說不開,所以我做的無票收入; 現(xiàn)在2025年6月老板說需要開這張發(fā)票 還可以開嗎?怎么做賬呢?
請問老師小企業(yè)會計準則收到穩(wěn)崗位補貼怎么做賬,收到的這個還需要給員工做啥福利嗎
請問出差的餐費補助沒有發(fā)票需要交個稅嗎?
老師 就是圖片上的已收款是5月底收款 我這么做的分錄 收款和做銷售經(jīng)過了合同負債 6月收款可不可以直接借銀行存款 待主營業(yè)務收入 不經(jīng)過合同負債會不會有影響
本月已繳社保,但現(xiàn)在領導讓增加一人購買社保,請問這種增員的,可以在電子稅務局直接增員嗎?
老師,甲公司從張村合作社購小麥50萬元,張村合作社自產(chǎn)自銷小麥只能開免稅發(fā)票,那么甲公司怎么抵扣進項稅額呢?
請問老師,出差的餐補沒有發(fā)票,直接計入差旅費嗎?還是需要計入工資交個稅?
老師好,現(xiàn)在就是我們一個項目是專業(yè)分包,分了很多小項分出去給的別人做的,鋼筋班組、木工班組、外墻班組、內(nèi)墻班組,泥工班組全是分出去給外面的施工隊做的,總包要求代付工資,然后我老板讓我把這些人員全部報成了工資支付出去,掛靠的公司全額申報個稅,人員流動性也很大,有的離職了,全部也沒有拿完,可能下個月還在報這個人的工資,掛靠公司有可能說不準到時候會找我們要那些費用