同學(xué),你好 可以全額暫估的
老師你好,建筑公司沒有用完工百分比,就是開票出去就確認收入,前期都沒成本票進來,成本都是暫估,年底了成本票開進來了,可是又沒收入了,我該怎么做???
你好,老師 我們是建安行業(yè),因為甲方那邊預(yù)付了全額工程款,他那邊要求要把發(fā)票給全部開了,那我們成本的材料、費用都不夠,稅賬那一塊需要暫估,我是以什么標(biāo)準(zhǔn)去暫估呢?
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍字分錄。這樣對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
你好,老師,我們是建筑分包企業(yè),這個季度工人有個成本票沒開進來,我們可以先暫估一下成本,這樣就不交企業(yè)所得數(shù)了,后成本進來再沖掉暫估,把成本入賬,這樣合規(guī)嗎
老師好,比如去年暫估了成本68萬元,然后今年收到了專票成本68萬元,但是這部分專票成本是可以抵扣的,那我沖銷暫估的成本是沖銷68萬元呢?還是沖銷不含稅的金額呢??? 暫估分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
現(xiàn)在我們企業(yè)被稅務(wù)風(fēng)險監(jiān)控了,然后說是暫估成本按未開票收入的百分比
同學(xué),你好 是稅務(wù)局要求你按未開票收入的百分比來暫估成本嗎?
他就只是那樣說了一下,說讓我們自查的時候看一下暫估成本不能全額,按那個百分比來著
同學(xué),你好 那就根據(jù)稅務(wù)局的說法來做 一般是按照完工百分比做的
但是按完工百分比來做的話,我這個怎樣自查統(tǒng)計呢?還有那個印花稅的怎樣自查呢?
同學(xué),你好 你是你完工多少,你要知道的,可以讓項目部門提供 印花稅是根據(jù)合同來繳納的