你好這個可以根據(jù)預(yù)算算出來,那個成本去暫估結(jié)轉(zhuǎn),
老師,我有個更棘手的問題,幫我看看可以嗎?有個文化傳媒企業(yè),19年9月份的時候暫估了一筆費用,當(dāng)時有收入,但是我沒暫估成本,全部都暫估成費用了,成本為0,但是我朋友說去年有因為成本是0的企業(yè)被查了,是小規(guī)模,手工賬,她建議我回去把第四季度的報表改一下,做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費用,然后再做一張暫估的憑證,一部分做成成本,一部分做成費用,這個企業(yè)也是發(fā)票沒全回來,需要做調(diào)增,您幫我分析一下這樣做行不行?
你好,老師 我們是建安行業(yè),因為甲方那邊預(yù)付了全額工程款,他那邊要求要把發(fā)票給全部開了,那我們成本的材料、費用都不夠,稅賬那一塊需要暫估,我是以什么標(biāo)準(zhǔn)去暫估呢?
老師你好,我這邊是建筑勞務(wù)公司, ①甲方要求,我們公司開9%的建筑服務(wù)*勞務(wù)費給他是為什么呀,一般不都是3%的勞務(wù)嗎, ②如果開9%有什么風(fēng)險,③ 9% 用什么做成本 ,需要材料票嗎,還是全部用工資做,因為3%全部是工資做成本的
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分,我調(diào)增了差額部分,沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付賬款-暫估款(負(fù)數(shù)),做了這些我需不需要按照真實收到的部分做進去庫存,那差額部分怎么做,相對應(yīng)的稅費怎么做,老師可以給我寫個分錄嗎?好難啊
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分,我調(diào)增了差額部分,沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付賬款-暫估款(負(fù)數(shù)),做了這些我需不需要按照真實收到的部分做進去庫存,那差額部分怎么做,相對應(yīng)的稅費怎么做,老師可以給我寫個分錄嗎?好難啊
購入材料,發(fā)票已認(rèn)證,下月發(fā)票沖紅了。這筆分錄怎么做賬務(wù)處理。
用民非制度單位,做企業(yè)所得稅匯算的話 營業(yè)收入是填提供服務(wù)收入(不包含政府補助收入)嗎?對?
支付25年5月-26年4月的房租,未收到票,分錄借:預(yù)付賬款*公司 貸:銀行存款 每個月計提房租費用分錄:借管理費用,貸預(yù)付賬款*公司 請問等收到發(fā)票后分錄怎么做?
老師,出租車公司車輛購置稅計提折舊年限,是否按車輛的折舊年限計算
老師,商貿(mào)公司,進項水果數(shù)量是4101.25斤,銷項開出去也必須是4101.25斤嗎?可以把小數(shù)點抹掉嗎?金額總是差那么幾塊錢
納稅調(diào)整額是稅額嗎?
老師,我們是外貿(mào)公司,收到客戶的樣品費,樣品是免費的,客戶給我們個快遞費,那這個我怎么做賬呢,需要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,成本我們讓工廠給郵寄的,也是免費,工廠收我們快遞費,這樣的,怎么做賬呢
老師您好,麻煩給我推薦一款打印憑證和發(fā)票的打印機吧?還有裝訂憑證的裝訂機?
老師,一般納稅人銷售新疆灰棗的稅率是多少
老師,施工單位提供部分材料,這樣可以開簡易計稅發(fā)票嗎?