您好,對的,是匯算調(diào)增的這個金額
所得稅匯算清繳,收入成本調(diào)增或調(diào)減后,財務(wù)報表需要調(diào)整嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,有個財務(wù)報表,這個財務(wù)報表需要調(diào)整嗎?是先填寫財務(wù)報表然后在也是所得稅匯算清繳嗎
在實(shí)務(wù)中,所得稅匯算清繳的時候填列申報的財務(wù)報表 是匯算清繳調(diào)增調(diào)減后的嗎?
老師,請問報送財務(wù)報表年報,是匯算清繳前的報表還是所得稅匯算清繳后調(diào)整后的財務(wù)報表。謝謝
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實(shí)發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
那財務(wù)報表不是和賬面的財務(wù)報表不一致嗎?
嗯對,最后的話報表和申報表不一樣
意思財務(wù)系統(tǒng)的報表 和稅務(wù)系統(tǒng)的年報表不一樣嗎?
嗯對,這個是允許的