你好 是增值稅的嗎 申報(bào)表錯(cuò)了嗎
老師,請(qǐng)問利潤表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)???
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
對(duì)的,異地增值稅重復(fù)抵減了
更改報(bào)表,光滯納金都得好幾萬吧
最好是修改你的增值稅申報(bào)表
修改的話,得每個(gè)月都得改嗎
因?yàn)楹枚嘣逻f減的
是的,你修改了,1月份2月份3月份的都得修改。
沒有別的辦法嗎
最正規(guī)的就是這么做,如果你只修改這個(gè)月的話,有風(fēng)險(xiǎn),你的納稅義務(wù)晚了。
這樣,我本來有的進(jìn)項(xiàng)也沒用上
你什么時(shí)間認(rèn)證了?如果你沒有認(rèn)證的話用不上。
對(duì)啊,為啥這個(gè)自己不帶過去呢,還重復(fù)出現(xiàn)
1月份不是我報(bào)的,4月產(chǎn)生增值稅了,然后我報(bào)稅,就看到這個(gè)沒有遞減,就用了
你交稅的所屬期是幾月份?
23年1月份,另外一個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)的稅,她直接在主頁寫了預(yù)交的增值稅,4月份我開發(fā)票,也有異地,然后申報(bào)的時(shí)候就在抵減的表里抵減了一些,后來一直抵減遞減到9月,10月
應(yīng)該所屬期1月份填寫,其他的不要填寫。
是的,現(xiàn)在看來是的,光滯納金就2萬……
這么長時(shí)間,你稅務(wù)局應(yīng)該能比對(duì)出來的。
對(duì)啊,我現(xiàn)在如果跟稅管員聯(lián)系,我感覺他應(yīng)該也會(huì)很頭疼
如果不說的話,后期查出來,滯納金應(yīng)該比稅金都會(huì)高的吧
是的早晚都能查出來
也就是必須調(diào)整……
滯納金必須繳納對(duì)嗎
我算了算滯納金2萬
今年繳納行不行?
你好 是這么做的 這個(gè)你們自己決定 查到是需要修改以前年度