你好,是多家單位利潤合計后扣除一個六萬之后繳納稅款
營業(yè)賬薄印花稅怎么核算交納的
老師,咨詢一下,分公司注銷,未分配利潤怎么處理?
請問老師,我公司是建筑公司,有銷售材料的經(jīng)營范圍,砂石料能開么?
老師,銷售了個東西2050元,開票2050元,但是回款就回了2000元,剩下的50元最好不要了,怎么處理下
營業(yè)賬薄印花稅怎么核算交納的,25.1月忘了產(chǎn)生了370元滯納金怎么辦,會計自己付嗎?
老師。租賃里面的未擔保余值是什么意思?
營業(yè)賬薄印花稅怎么核算交納的,25.1月忘了產(chǎn)生了370元滯納金怎么辦,會計自己付嗎?
建筑行業(yè)應確認毛利和已確認毛利通過哪個科目核算
老師您好,我想向您咨詢一個問題。就是我有一家代賬的主體,是一個非營利性組織。他已經(jīng)實繳了注冊資本,并且完成了驗資,那么在這種情況下,是不是就應該認定為實繳實收資本并且。要繳納印花稅呢,謝謝
老師,公司改名字了,電子稅務局怎么修改成最新的啊
老師 我現(xiàn)在合并申報c表,出現(xiàn)的情況是要補繳稅款 因為當時選擇的扣除投資者費用的那家單位利潤顯示0,其他單位合計有6萬多利潤 還要補繳
你好,如果合并后利潤超過六萬的確是要補稅的,不過現(xiàn)在有個體戶的稅收優(yōu)惠也稅費也還是不會很高的
是的 我知道,我的意思是現(xiàn)在那個6萬的投資者費用 只抵扣了我其中一家2萬利潤的單位,剩下3家利潤6萬,6萬都要交稅,但是我一起利潤才8萬,扣除投資者6萬 不應該只要繳納2萬的稅嘛
是的,合計8萬減去6萬的部分剩余的才需要交稅
老師 您看這是電子稅局出來的數(shù)據(jù),這是系統(tǒng)故障嘛?還是我有哪里需要填寫的
好奇怪呀,你這是所有公司合計過的,為啥沒有抵扣掉六萬呢
他這個是抵扣了6萬,但是6萬只抵扣了一家2萬利潤的,剩下的三家單位合計起來補繳稅款
按說應該是要先合計所有的收入后在抵扣六萬的呀