你好同學(xué),可以試一下,如果不能改,匯算時再處理
老師,我想問下,我們公司是新成立的,工商辦理了營業(yè)執(zhí)照,做了稅務(wù)登記,人家給了個稅密碼,是不是從次月開始,每個月15號之前都要進(jìn)行個稅申報,首先是通過納稅號跟個稅密碼登錄電子稅務(wù)局后,添加上員工信息對嗎,這個一定要把所有員工都加上么,如果只是填一個法人的信息可以嗎,然后呢,在進(jìn)行申報?如果次月員工工資很高,扣除附加信息后系統(tǒng)自動算稅,通過企業(yè)賬戶進(jìn)行扣費(fèi)嗎
老師!您好!請問外地預(yù)繳的項(xiàng)目有個個人所得稅需要我們公司自行申報,外地的稅務(wù)局提供了個稅申報密碼,這個怎么操作?。课覀冋6际窃诒镜厣陥髠€稅,我們再用他提供的申報個稅賬戶和密碼又得重新卸載掉客戶端,在安裝新的自然人扣繳客戶端啊,而且這個不會影響我們做賬嗎?如果異地項(xiàng)目申報個稅扣繳到異地的稅務(wù)局,那我是否就可以往前多申報幾個月的人工工資?
請問一下這個啥意思,不太懂 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步簡便優(yōu)化部分納稅人個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳方法的公告》(國家稅務(wù)總局公告2020年第19號),2021年1月1日起,對上一完整納稅年度內(nèi)每月均在同一單位預(yù)扣預(yù)繳工資、薪金所得個人所得稅且全年工資、薪金收入不超過6萬元的居民個人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳本年度工資、薪金所得個人所得稅時,累計(jì)減除費(fèi)用自1月份起直接按照全年6萬元計(jì)算扣除。 自然人電子稅務(wù)局扣繳端升級功能主要針對需要在2021年1月及之前就辦理2021年1月稅款所屬期綜合所得預(yù)扣預(yù)繳離線算稅業(yè)務(wù)的扣繳單位,在扣繳客戶端提供預(yù)計(jì)“符合享受6萬元扣除減除費(fèi)用(適用國家稅務(wù)總局公告2020年第19號)”納稅人名單和稅款計(jì)算的相關(guān)功能。 為了方便扣繳單位在2021年1月及之前就辦理2021年1月稅款所屬期綜合所得預(yù)扣預(yù)繳離線算稅,現(xiàn)將《自然人電子稅務(wù)局扣繳端關(guān)于簡便優(yōu)化上年收入不足6萬元納稅人預(yù)扣預(yù)繳政策的操作指南》提供扣繳義務(wù)人下載。大家也可自行到國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局官網(wǎng)的“下載中心”處下載相關(guān)操作指南。。
老師,我們老板成立了一個個體戶,我現(xiàn)在才知道他沒有定稅,現(xiàn)在只能按法人名義去申報經(jīng)營所得是么?如果是定稅了,就可以按商戶在電子稅務(wù)局申報,而不用再去自然人扣繳端申報經(jīng)營所得是嗎?
您好!2022年度個人所得稅經(jīng)營所得匯算清繳應(yīng)于3月31日前辦理。您作為辦稅人的景燕(成都)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)尚未申報2022年度經(jīng)營所得個人所得稅。請盡快登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端通過“生產(chǎn)經(jīng)營”模塊辦理。特別注意:同時取得綜合所得和經(jīng)營所得的納稅人,可在綜合所得或經(jīng)營所得中申報減除費(fèi)用6萬元、專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除以及依法確定的其他扣除,但不得重復(fù)申報減除。謝謝!怎么操作的?
企業(yè)租別人辦公樓作為辦公場地需要申報繳納哪些稅款嗎?假如月租金五千
老師收到這個開票信息,商品名稱是這樣,請問項(xiàng)目名稱輸入什么,商品和服務(wù)稅收分類編碼輸入什么?
老師,我想問下淘寶訂單,能不能按照已確認(rèn)收貨的這個邏輯來確定收入,然后在區(qū)分開票和不開票的來申報收入,后期如果客戶在開票,就紅沖不開票收入去申報,這樣來實(shí)現(xiàn)這個邏輯?保證核算準(zhǔn)確?
因?yàn)槲议_外幣賬戶,銀行給我們公司獎勵了1500,我這個賬務(wù)處理怎么做?老師
老師,我們是酒店的,購買的冷柜在一樓大廳放飲料的,請問一下購買價值1700的冷柜計(jì)入哪個會計(jì)科目的二級明細(xì)?
老師,我們被市場監(jiān)督管理局二隨機(jī)一公開了,我查看了,估計(jì)是差距太大,上年的工商年報還要150萬的資產(chǎn),到24年一萬不到,主要是往來款的問題,代賬做賬的,他直接把所謂的往來全部沖完了,因?yàn)槔习逭f業(yè)務(wù)都結(jié)束了,讓他把賬做平就行,他就硬沖,沒有任何資料流,直接要么退款要么營業(yè)外支出,因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)了,所以就一下虧了 我理了一遍,確實(shí)有往來掛錯的,調(diào)整好錯的,資產(chǎn)還有30萬吧, 1.我需要按正確的去調(diào)整工商年報嗎?如實(shí)和工商說填錯數(shù)據(jù)嗎? 2,有掛錯賬的,所以導(dǎo)致應(yīng)收應(yīng)付是負(fù)數(shù),其實(shí)是其收其付,像這種往來我需要調(diào)整嗎
老師好,一個公司欠我們公司5萬塊錢,能不能直接轉(zhuǎn)給法人然后增加法人的其他應(yīng)收款,或者法人轉(zhuǎn)給公司備注xx公司還款呢?
老師,請問實(shí)務(wù)當(dāng)中委托加工代收代繳消費(fèi)稅,如果是用組價,那是要委托方提供材料采購清單(含采購價格明細(xì),以及采購發(fā)票給受托方,受托方再用這些資料為依據(jù)去計(jì)算組價,繳納消費(fèi)稅嗎?
公司給車貼膜,貼膜的費(fèi)用怎么做賬
增值稅專用發(fā)票抵扣勾選現(xiàn)在用什么系統(tǒng),在哪勾選
不能直接在網(wǎng)頁版申報嗎?
可以,您可以填一下,如果都帶出來改不了。就是操作不了
請問申報ab表,可以不是投資者的身份登陸申報嗎?
是的,是單位扣繳義務(wù)人申報的
但是我們用不是單位相關(guān)者的身份掃碼登陸也能申報,是申報了
沒有用嗎?
只要是以這家單位的身份進(jìn)去代扣代繳的就可以。如果他自己申報也是可以了。
就是如果我是幫朋友(經(jīng)營者)申報,我跟他的單位沒有任何關(guān)系 只要是填的這家單位也能申報,申報也是有用的是嗎
您要是他們單位的辦稅人員是可以的。