您好,這個應當是可以的
4.某家電生產(chǎn)廠商甲公司為增值稅一般納稅人。2022年10月共發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務: (1)在本市各家電商場銷售600臺彩電,每臺不含稅銷售價5000元。由于市場價格下降,公司在銷售貨物,開具專用發(fā)票以后,另外給予家電商場2%的折扣,并開具了紅字發(fā)票入賬。(提示:紅字表示抵減的意思) (2)銷售給外地其他商場200臺彩電,每臺不含稅銷售價格為5000元,并另外收取了運雜費5萬元,支付給運輸單位運費合計4萬元,并取得增值稅專用發(fā)票。 (3)為擴大銷售,甲公司決定,消費者可以以任何品牌的洗衣機來以舊換新。舊洗衣機的收貨價為150元每臺。消費者只需要支付1850元即可。本月共銷售100臺。 (4)該廠商決定給當?shù)匾患裔t(yī)院的抗疫醫(yī)護人員每位贈送一臺彩電,共30臺(每臺售價5000元)。 請問應繳納的增值稅是多少
累計減除費用自1月份起將直接按照全年6萬元計算扣除 、取得工資薪金所得的居民個人需要滿足以下條件 (1)上一納稅年度1-12月均在同一單位任職且預扣預繳申報了工資薪金所得個人所得稅; (2)上一納稅年度1-12月的累計工資薪金收入(包括全年一次性獎金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費用及免稅收入) 不超過6萬元; (3)本納稅年度自1月起,仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得。 根據(jù)上面的政策。我們有一家分公司一直在申報個稅,2021年之前有在分公司發(fā)工資,2022年沒有了,由總公司發(fā),但是這個員工是這家芬公司的法定代表人,雖然分公司沒有發(fā),但是都有正常個稅申報,就是正常薪金為0,那這樣還符合上述政策嗎?
請問個體經(jīng)營者有4家單位,合計利潤8萬 我可以匯算清繳時每家單位都先抵扣6萬元的投資者費用,等合并申報c表 再調(diào)增嗎?不然每家單位都要交稅 但是合并的要繳納的稅其實沒有那么多
請問個體經(jīng)營者有4家單位,合計利潤8萬 我可以匯算清繳時每家單位都先抵扣6萬元的投資者費用,等合并申報c表 再調(diào)增嗎?不然每家單位都要交稅 但是合并的要繳納的稅其實沒有那么多
請問個體經(jīng)營者有4家單位,合計利潤8萬 我可以匯算清繳時每家單位都先抵扣6萬元的投資者費用,等合并申報c表 再調(diào)增嗎?不然每家單位都要交稅 但是合并的要繳納的稅其實沒有那么多
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
老師 我剛剛申報了兩家填了投資者費用,但是第三家提示重復申報投資者費用 就保存不了,是不是就只能先交個稅,后面申請退了
是的,您的理解非常正確