這個(gè)不需要調(diào)啊,它本身這個(gè)就是有差異的。

你好 老師 就是出售固定資產(chǎn),做固定資產(chǎn)清理,那么增值稅申報(bào)表上面的銷售收入就會(huì)與利潤(rùn)表上的收入不一致,怎么處理?
處置固定資產(chǎn),導(dǎo)致增值稅報(bào)表收入和利潤(rùn)表不一致,這個(gè)怎么處理,我看之前回復(fù)的是把固定資產(chǎn)清理計(jì)入其他收入?我處置的虧損的,也這樣處理?最后固定資產(chǎn)清理科目余額怎么處理
有處置固定資產(chǎn),賬上做的是固定資產(chǎn)清理,所以不在利潤(rùn)表那邊。增值稅銷售額里面又包含著這個(gè)固定資產(chǎn)清理,所以導(dǎo)致不一致。這個(gè)我怎么調(diào)
處理銷售使用過的固定資產(chǎn)含稅1.13萬,開了專票, 賬務(wù)做的 借:應(yīng)收賬款1.13 貸:固定資產(chǎn)清理1萬,增值稅銷0.13。 清理利得 借固定資產(chǎn)清理0.15萬 貸 資產(chǎn)處置收益 0.15萬 利潤(rùn)表只體現(xiàn)了0.15 增值稅里銷售額是1萬 這個(gè)差額 所得稅匯算的時(shí)候 要做什么處理?
處理銷售使用過的固定資產(chǎn)含稅1.13萬,開了專票, 賬務(wù)做的 借:應(yīng)收賬款1.13 貸:固定資產(chǎn)清理1萬,增值稅銷0.13。 清理利得 借固定資產(chǎn)清理0.15萬 貸 資產(chǎn)處置收益 0.15萬 利潤(rùn)表只體現(xiàn)了0.15 增值稅里銷售額是1萬 這個(gè)差額 這個(gè)差額,在所得稅匯算的時(shí)候 要在哪個(gè)表里體現(xiàn),做什么處理嗎?——濫竽充數(shù)的不要回答
老師,我們有A.B兩家公司,B公司股東是A公司100%持股,這兩家公司可以合并報(bào)表的嗎?
請(qǐng)問中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位到底扣不扣分?急急急能不能給個(gè)準(zhǔn)確說法?科目和金額數(shù)字倒是對(duì)的,就是多加了“萬元”,大題的題干寫的是“答案中的金額單位用萬元表示”
本次電商報(bào)稅是用銷售收入減去退款對(duì)吧
老師你好,請(qǐng)問對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資增資減資,即投資公司針對(duì)被投資公司的增資與減資賬務(wù)處理如何處理?以及稅務(wù)上的處理怎么處理?能否幫給個(gè)思路一下嗎
老師怎么查看公司一整年開票金額是多少
請(qǐng)問小規(guī)模增值稅可以申報(bào)在30萬以內(nèi)嘛 這樣免稅,然后企業(yè)所得稅的收入會(huì)和增值稅的對(duì)不上 這樣有問題嘛?
老師怎么查看公司一整年開票金額是多少
注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位會(huì)不會(huì)被扣分?金額和科目正確
老師請(qǐng)問審計(jì)報(bào)告里的本年應(yīng)交數(shù)是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶不夠,能不能法人個(gè)人轉(zhuǎn)到公司賬戶,后面盈利了再轉(zhuǎn)回去給法人


固定資產(chǎn)清理那個(gè)是不包括增值稅,增值稅單獨(dú)一個(gè)科目寫。 是清理包括增值稅了,那就調(diào)出來借固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交增值稅。
就是稅務(wù)局問怎么跟利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入不一樣
增值稅納稅表和利潤(rùn)表不一致
你好? 賬上有沒有錯(cuò) 沒錯(cuò)沒事? 不一樣對(duì)的?
那我匯算清繳怎么弄呢
,匯算清繳是正常填寫你處置公積金資產(chǎn)多少收入
正常填寫固定資產(chǎn)處置的金額。