借:成本費(fèi)用科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

老師,在錄記賬憑證時(shí),在月底所有損溢類科都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),那么成本類的生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、研發(fā)支出和勞務(wù)成本要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
借:營(yíng)業(yè)成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 這個(gè)審計(jì)調(diào)整分錄怎么做。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做,后續(xù)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)到成本
上個(gè)月做的會(huì)計(jì)分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
會(huì)計(jì)年度審計(jì)結(jié)束后,審計(jì)的老師讓將不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)應(yīng)該在哪里調(diào)整,要將賬反結(jié)轉(zhuǎn)到2023年12月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的憑證嗎
低于五百的勞務(wù)費(fèi)支出,在時(shí)間上有具體要求沒(méi)?
鋼鐵貿(mào)易公司,有出口有內(nèi)銷,在稅務(wù)處理上應(yīng)注意哪些??jī)?nèi)銷的增值稅稅率是按13%嗎?
淘寶平臺(tái)上導(dǎo)出來(lái)的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會(huì)出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒(méi)這張票??!
老師,老師收購(gòu)企業(yè),這個(gè)月銷售500萬(wàn)元,交多少增值稅合適
老師麻煩問(wèn)一下統(tǒng)計(jì)局是干嘛的
你好老師,請(qǐng)問(wèn)這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來(lái)的銷項(xiàng)少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開13個(gè)點(diǎn)銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會(huì)計(jì)實(shí)操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計(jì)公司的納稅申報(bào)中,增值稅繳納進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,這個(gè)金額在附表二中為什么沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,法人可以做一份工資嗎


23年已經(jīng)結(jié)束,審計(jì)已經(jīng)出了財(cái)務(wù)報(bào)表,我們24年調(diào)賬直接放成本費(fèi)用?
稅務(wù)沒(méi)有要求,就直接調(diào)整24年
比如我們直接這樣調(diào),不放以前年度損益調(diào)整?
審計(jì)應(yīng)該先要求修改報(bào)表,才能出具審計(jì)報(bào)告。程序就搞錯(cuò)了哈
就是審計(jì)那邊直接出的報(bào)表啊,我們以審計(jì)出的報(bào)表在電子稅務(wù)局報(bào)年度報(bào)表啊,然后我們這個(gè)月做調(diào)賬分錄呀?有什么問(wèn)題嗎
那么調(diào)整分錄就應(yīng)該是做以前年度損益調(diào)整。不涉及本年的損益