你好,具體的是什么原因不允許抵扣?

老師你好,以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候也是按照增值稅報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)的,報(bào)表沒(méi)有錯(cuò)誤,但是會(huì)計(jì)填寫(xiě)記賬憑證的時(shí)候沒(méi)有寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額,都寫(xiě)成管理費(fèi)用了?,F(xiàn)在在做調(diào)整 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:管理費(fèi)用10 借:管理費(fèi)用10 貸:以前年度損益調(diào)整10 借:以前年度損益調(diào)整10 貸:未分配利潤(rùn)10 這樣做了又會(huì)導(dǎo)致我這期的進(jìn)項(xiàng)稅額增加,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
這是我們21年客戶(hù)開(kāi)的專(zhuān)票給我們的,但是這張發(fā)票因?yàn)榻Y(jié)算問(wèn)題她要退回去這張發(fā)票,我們抵扣了,也將發(fā)票開(kāi)紅字信息表了,這個(gè)月我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,老師,看看我的會(huì)計(jì)分錄對(duì)不? 借:以前年度損益調(diào)整 198019.8 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 198019.8 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 198019.8 貸:以前年度損益調(diào)整 198019.8 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:1980.2 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額:1980.2 借:未交增值稅:1980.2 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1980.2
你好老師,以前年度有個(gè)賬是這樣的,收到一張專(zhuān)票,記賬時(shí)直接將進(jìn)項(xiàng)稅款計(jì)入管理費(fèi)用了,但是后來(lái)調(diào)整又將計(jì)入管理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)出來(lái)了,月末時(shí)發(fā)現(xiàn),本月都是簡(jiǎn)易計(jì)稅的收入,所以又把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,他會(huì)計(jì)分錄是這樣寫(xiě)的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣做對(duì)嗎
前提是原來(lái)會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅都直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,中間發(fā)生退貨,進(jìn)項(xiàng)稅額借方發(fā)生額是負(fù)數(shù),月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該是在貸方負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出到未交增值稅,而不能直接在借方正數(shù)轉(zhuǎn)出吧。這樣會(huì)把進(jìn)項(xiàng)稅額的借方發(fā)生額直接抵消而導(dǎo)致全年發(fā)生額數(shù)字有誤對(duì)嗎?
注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)大華公司的存貨時(shí),通過(guò)以2022年12月31日為截止 日實(shí)施存貨截止性測(cè)試發(fā)現(xiàn):2022年12月2日收到一張購(gòu)貨發(fā)票,已 記入當(dāng)年12月份賬內(nèi),其會(huì)計(jì)處理為: 借:原材料 69615.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 11834.55 貸:應(yīng)付賬款 81449.55 但存貨實(shí)物卻在次年1月3日才收到,未包括在年底的盤(pán)點(diǎn)范圍內(nèi)。 請(qǐng)做出調(diào)整分錄。假定編制審計(jì)調(diào)整分錄時(shí)不考慮流轉(zhuǎn)稅、費(fèi)以及損益結(jié)轉(zhuǎn), 不考慮對(duì)所得稅和凈利潤(rùn)的影響。 (注意,無(wú)論正確與否,必須輸入以下憑 證:重分類(lèi)調(diào)整2張憑證!)
老師,標(biāo)箭頭的數(shù)是怎么來(lái)的?我套上面的公司結(jié)果不一樣呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司聘請(qǐng)的醫(yī)生一個(gè)月工資幾萬(wàn)塊,有的兼職,有的全職,醫(yī)生不愿意繳納個(gè)稅,老板找人成立了一個(gè)個(gè)體戶(hù),每月以勞務(wù)費(fèi),授課費(fèi)的方式給他們發(fā)工資,請(qǐng)問(wèn)這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
公司給員工發(fā)工資用私戶(hù), 做賬時(shí)應(yīng)付職工薪酬還用計(jì)提嗎
甲公司(國(guó)企)4月收縣立中學(xué){公司和縣一中合資辦)給公司捐助資金40萬(wàn)如何入賬(公司投入200萬(wàn)資金,實(shí)際上是分紅嗎),甲公司收到的捐助資金用于縣域內(nèi)公益項(xiàng)目,做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎?可要分解增值稅等?
你好老師,我們的產(chǎn)品要賣(mài)到哈薩克斯坦,需要加什么稅,一共加幾種稅
老師,身邊出現(xiàn)爭(zhēng)風(fēng)頭不對(duì)付的人怎么辦
公司如何更改法人,電子稅務(wù)局可以操作嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)可以交住房公積金嗎
上個(gè)月出差沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi),10月份開(kāi)的住宿費(fèi)發(fā)票,還可以報(bào)銷(xiāo)嗎
甲公司(國(guó)企)4月收縣立中學(xué)給公司捐助資金40萬(wàn)如何入賬,用于新城區(qū)老學(xué)校資產(chǎn)維護(hù),做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎?可要分解增值稅等?


作為公司福利開(kāi)的發(fā)票
借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你可以做到這個(gè)月也可以反結(jié)賬修改,但是反結(jié)賬修改的話(huà),你申報(bào)給稅務(wù)的財(cái)務(wù)報(bào)表,所得稅申報(bào)表也得修改。
放到這個(gè)月做就做以前年度損益調(diào)整,月底直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)?
是的,對(duì)的,以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。
那之前的報(bào)表就沒(méi)有變動(dòng),直接體現(xiàn)在這個(gè)月的報(bào)表里?
可以的,可以這么做的。
那這樣的話(huà),報(bào)表以審計(jì)出得報(bào)表為準(zhǔn),我們調(diào)賬就放到這個(gè)月做憑證?
的,對(duì)的,可以的,可以這么做的,還有其他的嗎?
那我報(bào)稅的時(shí)候轉(zhuǎn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)怎么填
你好,附表二,集體福利個(gè)人消費(fèi)里面填寫(xiě)。