從這個月工資中補提上這個就可以
老師您好!我公司9月份想注銷清算,應付職工薪酬8月份計提了八月份的工資,9月份發(fā),應付職工薪酬有金額。有金額是不是要交稅。要在哪個月發(fā)呢
老師,4月份發(fā)放的獎金是2月3月的,但是2月份沒有計提,現在還要計提到【應付職工薪酬-獎金】這個科目嗎
老師你好,3月份做賬一直是2月份發(fā)工資計提2月的應付職工薪酬。要怎么調整?
老師 2月份計提社保 分錄是 借 管理費用-社保 100貸 應付職工薪酬-個人100 現在更改 借 應付職工薪酬-個人100 貸 應付職工薪酬 -單位 100 對嗎?2月份把公司 寫成個人了 金額是對的
老師你好,我一月份的應付職工薪酬少計提了79.65的個人所得稅,現在2月份要怎么計提
你好老師個體戶經營超市電梯維保費10000元維保一年會計分錄怎么做
你好老師個體戶經營超市付給對方租房費一個月一付會計分錄怎么做
領料領多了導致原材料余額為負數,具體更改幾個科目具體舉例說明一下
老師,個體工商戶(一般納稅人)竹子(農產品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認定,可是5月份沒有生產不知道,現在6月份只有兩天了認定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價),銷項稅額1.3萬,稅管員說下個月認定好,再補抵扣。那我7月份報稅要交1.3萬?賬務處理如何處理?到時候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時候在賬上確認收入。合同上沒有寫付款時間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項,為什么要把這個往來應收款轉到長投后,又轉回應收呢?
收廠房辦公樓租金什么時候確認收人。合同是3年的合同
老師這個題目到底是年金終值還是復利終值啊 我覺得是年金終值 如果復利它不應該是煩利利息的樣子 現在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現率 折現率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據這個按照有效年級率的方式計算。 第二提那個也是以970價格購買了債券,這不是還是一樣求折現率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個模式 那不還是本金和利息折現到現在的價值嘛 麻煩老師給解答下啥時候折現率就是稅前資本成本 啥時候還要用有效年利率來當成資本成本 試著太暈了
發(fā)放2月工資是多扣出來79.65
哦好的謝謝老師
是銀行已經扣款了
但是應付職工薪酬借方有個79.65,我不知道怎么給它做平
借:應交稅費_應交個人所得稅79.65 貸:應付職工薪酬79.65
這個應付職工薪酬是你要從他2月工資中扣除來的
好的謝謝老師
支付2月工資 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款(少付79.65) 應交稅費_應交個人所得稅(多79.65)
好的謝謝老師
客氣了可愛的同學