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老師,3月中旬公司已經(jīng)發(fā)貨,已入賬確認(rèn)收入,款未收到對(duì)方答應(yīng)下月打款,發(fā)票未開給對(duì)方,4月初1-15號(hào)申報(bào)是按無票收入申報(bào)嗎?

2024-03-25 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-25 09:27

你好,是的,按照未開票收入申報(bào)

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快賬用戶7062 追問 2024-03-25 09:30

那下月客戶打款開發(fā)票給我公司,要如何做賬務(wù)處理呢?麻煩老師詳細(xì)寫一下賬務(wù)處理,親苦啦!

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齊紅老師 解答 2024-03-25 09:31

把這個(gè)未開票收入的做紅字沖銷了,然后再按照開的發(fā)票做賬

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快賬用戶7062 追問 2024-03-25 09:35

老師,按未開票收入紅字沖銷,按發(fā)票重新做賬,那不是到下月初又要申報(bào)這筆收入不是又要交一次增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-25 09:35

負(fù)數(shù)做一筆,再做一筆正數(shù) 等于是沒有多交

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快賬用戶7062 追問 2024-03-25 09:48

收到款及開發(fā)票時(shí)紅沖借, 應(yīng)收賬款 -91400 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -80884.96 應(yīng)交稅費(fèi)(銷)-10515.04 借,銀行存款914000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80884.96 應(yīng)交稅費(fèi)(銷)10515.04 貸,應(yīng)收賬款 914000 (老師你幫我看看是這樣子的賬務(wù)處理嘛)

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齊紅老師 解答 2024-03-25 09:48

沒錯(cuò)的,就是這么做賬的呢

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快賬用戶7062 追問 2024-03-25 09:52

非常感謝老師的指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2024-03-25 09:53

沒事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),,多謝多謝

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你好,是的,按照未開票收入申報(bào)
2024-03-25
您好,沒錯(cuò)的,就是這么做的。
2023-11-07
你好,10月借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 11月 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2024-12-13
一、3月無票收入申報(bào)的會(huì)計(jì)分錄處理 確認(rèn)收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 100萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 82.5萬(100萬/1.13) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 17.5萬(100萬/1.13 x 0.13) 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(根據(jù)實(shí)際成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)) 貸:應(yīng)付賬款(根據(jù)實(shí)際成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)) 二、10月份開具發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄處理 收到工程款時(shí): 借:銀行存款 100萬 貸:應(yīng)收賬款 100萬 開具發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)收賬款 100萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 82.5萬(100萬/1.13) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 17.5萬(100萬/1.13 x 0.13) 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(根據(jù)實(shí)際成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)) 貸:應(yīng)付賬款(根據(jù)實(shí)際成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn))
2023-11-07
借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ? 增值稅-銷項(xiàng)稅
2024-07-11
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