你好,是的,按照未開(kāi)票收入申報(bào)
老師,5月份收到一次工程款52000。我當(dāng)時(shí)已經(jīng)確認(rèn)收入并按含稅金額進(jìn)行了申報(bào)。但是并沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)發(fā)票?,F(xiàn)在對(duì)方要求補(bǔ)發(fā)票,那么我可以給對(duì)方按不含稅金額52000,稅款520元給對(duì)方開(kāi)普通發(fā)票嗎?
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開(kāi)具給對(duì)方,2023年3月因工程已完工,按無(wú)票收入申報(bào)增值稅了(金額100萬(wàn)),10月份時(shí)收到工程款(100萬(wàn))把發(fā)票開(kāi)給對(duì)方了,請(qǐng)問(wèn)一下,3月無(wú)票收入申報(bào)的怎么做會(huì)計(jì)分錄和10月份開(kāi)具發(fā)票時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄,麻煩分錄一一指導(dǎo),謝謝
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開(kāi)具給對(duì)方,2023年3月因工程已完工,按無(wú)票收入100萬(wàn)申報(bào)增值稅了,10月份時(shí)收到工程款100萬(wàn),并把發(fā)票開(kāi)給對(duì)方了,10月份開(kāi)具的100萬(wàn)發(fā)票就是3月份申報(bào)無(wú)票收入的100萬(wàn),3月無(wú)票收入申報(bào)的怎么做會(huì)計(jì)分錄和10月份開(kāi)具發(fā)票時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?是不是10月份要一筆開(kāi)具發(fā)票正數(shù)分,再做一筆沖字分錄,麻煩老師細(xì)看分錄指導(dǎo)謝謝
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開(kāi)具給對(duì)方,2023年3月因工程已完工,按無(wú)票收入申報(bào)增值稅了(金額100萬(wàn)),10月份時(shí)收到工程款(100萬(wàn))把發(fā)票開(kāi)給對(duì)方了,請(qǐng)問(wèn)一下,3月無(wú)票收入申報(bào)的怎么做會(huì)計(jì)分錄和10月份開(kāi)具發(fā)票時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄,麻煩老師看一下分錄對(duì)嗎?謝謝(1)3月份無(wú)票收入申報(bào)分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)(2)10月份收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款沖紅10月份開(kāi)具3月份無(wú)票收入申報(bào)的100萬(wàn)發(fā)票:借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應(yīng)交增值稅~銷(紅字)再按開(kāi)具的發(fā)票做一筆正確分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷老師這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
老師,3月中旬公司已經(jīng)發(fā)貨,已入賬確認(rèn)收入,款未收到對(duì)方答應(yīng)下月打款,發(fā)票未開(kāi)給對(duì)方,4月初1-15號(hào)申報(bào)是按無(wú)票收入申報(bào)嗎?
有沒(méi)有 工資和年終獎(jiǎng)的 計(jì)算最快捷的方法 需要籌劃的 怎樣交個(gè)稅最少
老師成立新公司,需要其他公司100%控股,怎么辦理啊
老師A錯(cuò)在哪里了?第一題
麻煩老師幫忙看看選哪個(gè)
你好 老師這道題成本最后不是245嗎 300-245=55 答案為什么不是55呢
我這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅留底,稅務(wù)局直接給我做了留底抵欠稅款,那么,我做分錄的時(shí)候,要不要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
沒(méi)想明白這個(gè)現(xiàn)金凈流量為什么等于年金的除以資本成本率?
老師,什么時(shí)候記合同負(fù)債啥時(shí)候記預(yù)收賬款??
公司的化糞池井蓋壞了,買一個(gè)新的計(jì)入什么科目
有現(xiàn)成的建筑行業(yè)的稅收?qǐng)?bào)告嗎?
那下月客戶打款開(kāi)發(fā)票給我公司,要如何做賬務(wù)處理呢?麻煩老師詳細(xì)寫一下賬務(wù)處理,親苦啦!
把這個(gè)未開(kāi)票收入的做紅字沖銷了,然后再按照開(kāi)的發(fā)票做賬
老師,按未開(kāi)票收入紅字沖銷,按發(fā)票重新做賬,那不是到下月初又要申報(bào)這筆收入不是又要交一次增值稅嗎
負(fù)數(shù)做一筆,再做一筆正數(shù) 等于是沒(méi)有多交
收到款及開(kāi)發(fā)票時(shí)紅沖借, 應(yīng)收賬款 -91400 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -80884.96 應(yīng)交稅費(fèi)(銷)-10515.04 借,銀行存款914000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80884.96 應(yīng)交稅費(fèi)(銷)10515.04 貸,應(yīng)收賬款 914000 (老師你幫我看看是這樣子的賬務(wù)處理嘛)
沒(méi)錯(cuò)的,就是這么做賬的呢
非常感謝老師的指導(dǎo)
沒(méi)事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),,多謝多謝