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老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開(kāi)具給對(duì)方,2023年3月因工程已完工,按無(wú)票收入100萬(wàn)申報(bào)增值稅了,10月份時(shí)收到工程款100萬(wàn),并把發(fā)票開(kāi)給對(duì)方了,10月份開(kāi)具的100萬(wàn)發(fā)票就是3月份申報(bào)無(wú)票收入的100萬(wàn),3月無(wú)票收入申報(bào)的怎么做會(huì)計(jì)分錄和10月份開(kāi)具發(fā)票時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?是不是10月份要一筆開(kāi)具發(fā)票正數(shù)分,再做一筆沖字分錄,麻煩老師細(xì)看分錄指導(dǎo)謝謝

2023-11-07 18:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-07 18:50

(1)先做一筆沖銷3月無(wú)票收入的憑證摘要寫:上月無(wú)票收入,本月已開(kāi)票。會(huì)計(jì)分錄為: 借:銀行存款(紅字) 貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字) (2)根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票入賬 借:銀行存款 貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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(1)先做一筆沖銷3月無(wú)票收入的憑證摘要寫:上月無(wú)票收入,本月已開(kāi)票。會(huì)計(jì)分錄為: 借:銀行存款(紅字) 貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字) (2)根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票入賬 借:銀行存款 貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2023-11-07
一、3月無(wú)票收入申報(bào)的會(huì)計(jì)分錄處理 確認(rèn)收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 100萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 82.5萬(wàn)(100萬(wàn)/1.13) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 17.5萬(wàn)(100萬(wàn)/1.13 x 0.13) 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(根據(jù)實(shí)際成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)) 貸:應(yīng)付賬款(根據(jù)實(shí)際成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)) 二、10月份開(kāi)具發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄處理 收到工程款時(shí): 借:銀行存款 100萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款 100萬(wàn) 開(kāi)具發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)收賬款 100萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 82.5萬(wàn)(100萬(wàn)/1.13) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 17.5萬(wàn)(100萬(wàn)/1.13 x 0.13) 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(根據(jù)實(shí)際成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)) 貸:應(yīng)付賬款(根據(jù)實(shí)際成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn))
2023-11-07
您好,沒(méi)錯(cuò)的,就是這么做的。
2023-11-07
你之前已經(jīng)確認(rèn)了稅,開(kāi)票時(shí)不再做處理了,直接作為附件處理。 如果400萬(wàn),補(bǔ)處理差額部分就可以了。
2020-11-18
你好稍等我寫好發(fā)給你
2023-11-20
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