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你好老師,預(yù)付了一筆設(shè)備款,但是未收到發(fā)票,設(shè)備已收到,收到的設(shè)備已安裝完畢。如何做賬務(wù)處理

2024-03-24 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-24 17:00

您好,設(shè)備的金額有合同能確定的吧,計(jì)算這個(gè)金額先入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 預(yù)付賬款(計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅部分) 貸:銀行 下月就折舊了,發(fā)票來(lái)了 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸: 預(yù)付賬款(計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅部分)

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快賬用戶7200 追問(wèn) 2024-03-24 21:42

開(kāi)具的是普票,購(gòu)進(jìn)的設(shè)備是我們給別人安裝的

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快賬用戶7200 追問(wèn) 2024-03-24 21:43

我們公司是小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2024-03-24 21:44

您好,那就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,分錄更好做了 借:固定資產(chǎn)? ? 貸:銀行 發(fā)票來(lái)了把發(fā)票放在以前分錄里,如果不想放以前 紅沖這個(gè)分錄再做一遍,發(fā)票放這個(gè)分錄里 2.購(gòu)進(jìn)的設(shè)備是我們給別人安裝的,這不是我們的資產(chǎn)呀

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快賬用戶7200 追問(wèn) 2024-03-24 21:47

對(duì),不是我們的,也就是說(shuō)我們購(gòu)買(mǎi)進(jìn)一批設(shè)施設(shè)備我們的甲方安裝

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齊紅老師 解答 2024-03-24 21:50

您好,是我們購(gòu)入,然后賣(mài)了,是不是這樣

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快賬用戶7200 追問(wèn) 2024-03-24 21:54

可以這樣說(shuō)

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齊紅老師 解答 2024-03-24 21:55

您好,那我們不入固定資產(chǎn),是庫(kù)存商品或原材料

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快賬用戶7200 追問(wèn) 2024-03-24 21:58

但是我們只付了一點(diǎn)預(yù)付款,其余的貨款還欠著呢,貨收到了賣(mài)出去了,但是發(fā)票未收到

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快賬用戶7200 追問(wèn) 2024-03-24 21:59

這邊要等到賣(mài)方把錢(qián)支付了在付剩余的貨款

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齊紅老師 解答 2024-03-24 22:00

您好,明白 借:庫(kù)存商品? 貸:銀行? ?應(yīng)付 賣(mài)了 借:應(yīng)收? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 銷(xiāo)項(xiàng)稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?貸:庫(kù)存商品 ?以后來(lái)票 借:庫(kù)存商品(負(fù))??借:庫(kù)存商品? (正) 借:應(yīng)付? ?貸:銀行

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快賬用戶7200 追問(wèn) 2024-03-24 22:25

老師,那我在問(wèn)一下,我現(xiàn)在只知道預(yù)付了錢(qián),其他的東西我都沒(méi)有的,我直接做成 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后期發(fā)票開(kāi)出來(lái)了我在做 借庫(kù)存商品 貸銀行 預(yù)付 應(yīng)付 這樣做可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-24 22:25

您好,不可以的,我們東西都賣(mài)了,沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn)呀,要交所得稅很多的

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快賬用戶7200 追問(wèn) 2024-03-24 22:27

哦哦,那我重新做,按你說(shuō)的做

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快賬用戶7200 追問(wèn) 2024-03-24 22:28

那我不知道庫(kù)存商品得價(jià)格怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-03-24 22:29

您好,咱不是有合同么,我們預(yù)付款那里有合同復(fù)印 件的

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快賬用戶7200 追問(wèn) 2024-03-24 22:33

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-24 22:42

?親愛(ài)的朋友,您太客氣了,祝您每天開(kāi)心! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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