你好,福利費 業(yè)務招待費的比例內(nèi)是可以抵扣的,比例之外的調(diào)增 可以檢查下福利費是不是包含了 制造費用? 研發(fā)費用 等比較容易遺留的地方,或者未通過應付職工薪酬歸集的金額 實際情況需要退稅,退稅是沒問題的。稅務局也是鼓勵享受的
老師好,稅務局要求退18年的預繳所得稅,我們不想退稅,想把利潤調(diào)整一下,看了一下匯算清繳報表,虧損是12萬,全部是因為加計扣除15萬多,所以才是負利潤,需要退稅,平時沒有享受加計扣除所以預繳稅了,這樣我們怎么調(diào)表才可以不退稅我們是高薪企業(yè)
老師好,我在2021年匯算清繳的時候調(diào)增了其他項目,原因是2021年多繳納了所得稅,不退,稅務局說后期抵稅,這個我需要做賬務處理嗎?后期抵稅的時候我要怎么操作呢?季度的時候好像不能調(diào)減,一定要22年匯算清繳的時候抵扣嗎?但是匯算清繳招待費不需要補那么多所得稅,這個正確處理方式是怎樣的?
老師您好,請問員工宿舍的租金可以計入主營業(yè)務成本嗎,我們公司之前將這一部分計入福利費,但是福利費金額有點高,匯算清繳需要納稅調(diào)增
2022年有一筆費用,應該記入管理費用下的業(yè)務招待費,記到了福利費里了。2023年做完所得稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這個問題。在2023年10月份沖紅了福利費,記入了招待費。因為2023年公司的福利費本來就很少,沖紅以后福利費本年累計就是一個負數(shù)了。想問一下今年做所得稅匯算清繳的時候,這個福利費怎么納稅調(diào)整呢?
因為公司之前盈利繳納了不少所得稅,可能需要退稅,那匯算清繳可以把 全部的 福利費業(yè)務招待費,納稅調(diào)增嗎 ?不退稅有什么好的處理方法嗎?
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費用有誤,漏記20w費用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,請問我這樣做對嗎,感覺做錯了
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
老師,新版電子稅務局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應納稅總額要在電子稅務局里面怎么快速統(tǒng)計?
或者再檢查下有無不符合條件的支出,比如給老板的個人報銷,不是公司實際經(jīng)營的,可以調(diào)增 或者成本類里是否有未取得發(fā)票就結(jié)轉(zhuǎn)的成本。都是需要調(diào)增的
比如說 老板個人報銷的這些 調(diào)增 該去哪個表那欄啊
你好,在調(diào)整表的第? 十七,有個其他在里面填寫
不是實際經(jīng)營的這些都記在了業(yè)務招待費 所以就調(diào)增您上面的那個表是嗎?賬不用改
你好,賬不用改的,可以調(diào)增在上面,應該是第30行吧,你看下是不是有個其他
好的謝謝您
不客氣,祝工作愉快