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老師,貨物已在2月發(fā)出并已在2月發(fā)貨時銀行收到10500元。發(fā)票在4月才開給客戶,這怎么做賬?

2024-03-23 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-23 14:23

你好 2月份的時候,做無票收入 4月份的時候,先對無票收入進行紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄?

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快賬用戶1414 追問 2024-03-23 14:28

老師,這樣怎么寫分錄?是不是要寫三個分錄?

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齊紅老師 解答 2024-03-23 14:34

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶1414 追問 2024-03-23 14:35

老師,麻煩教我怎么寫分錄,謝謝了!

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齊紅老師 解答 2024-03-23 14:36

你好 2月份的時候,做無票收入,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅 4月份的時候,先對無票收入進行紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄? 借:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅,貸:銀行存款 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅

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快賬用戶1414 追問 2024-03-23 14:39

借:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅,貸:銀行存款 老師,這是紅沖的分錄,是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-23 14:40

你好,這個分錄的金額是正數(shù),是對之前無票收入的沖銷

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快賬用戶1414 追問 2024-03-23 15:01

老師,如果我不分“開票收入”和“無票收入”的話,也可以在4月里不做分錄,但4月里開的發(fā)票怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-03-23 15:02

你好 2月份的時候,做無票收入,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅 4月份的時候,先對無票收入進行紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄? 借:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅,貸:銀行存款 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅 請按我回復的方法處理

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快賬用戶1414 追問 2024-03-23 15:16

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-23 15:17

不客氣,祝你學習愉快,工作順利?

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你好 2月份的時候,做無票收入 4月份的時候,先對無票收入進行紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄?
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2024-03-23
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