你好 2月份的時候,做無票收入 4月份的時候,先對無票收入進行紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄?
老師 上月賣出貨物100沒有開票借銀行100貸預收100,這個月賣出貨物已收到款200,發(fā)票金額開在一起總共金額300,這個月怎么做賬
1月份銷售幾款商品,2月份結(jié)賬已開具普票給客戶。3-4月貨款未結(jié)清,5月份退回1月銷售商品中的一款,并在3-4月貨款中減少了這部分貨款,現(xiàn)在銷貨方該如何開具3-4月的發(fā)票給客戶呢。
老師,貨物已在2月發(fā)出,貨款已在發(fā)貨前收到。發(fā)票在4月開給客戶,這怎么做賬?
老師,貨物已在2月發(fā)出并已在2月發(fā)貨時銀行收到10500元。發(fā)票在4月才開給客戶,這怎么做賬?
請問我們公司是3月銷售一批貨物出去了,但是供應商在3月已經(jīng)把貨物運到我們公司(我們公司也已把貨物銷售了),但是供應商在4月才發(fā)這批貨物的發(fā)票開給我們公司,我們可以在3月的時候做賬,把這張4月這批貨的發(fā)票放在3月做賬使用嗎???
老師,請問一下資產(chǎn)負債表未分配和利潤表的凈利潤的勾稽關(guān)系是什么,他們的等式是怎么樣的。凈利潤=未分配利潤期末-期初嗎?
同一家集團公司可以在歸屬于同一個稅務局的區(qū)域注冊兩家公司嗎
老師,高新企業(yè)申報107041表的時候第9行,不征稅收入是不是就說營業(yè)外收入的總額呢
老師,學習機可以當做員工福利開發(fā)票嗎,謝謝
老師我想咨詢一下,外貿(mào)行業(yè)余額表里面的銀行外幣余額,怎么才能和外幣賬戶的余額一樣呢,因為美元賬戶余額是美元,不知道是不是我軟件問題,我這邊是人民幣,這樣我也沒辦法核對余額
老師,請問一般納稅人開10萬的專票出去,我需要開多少成本票進來呢?
老師請問匯算清繳是到5月31號截止吧。沒有說24號就關(guān)窗這個說法吧。
私車公用,租金合同約定租金500元每月,按月支付,需要開收據(jù)還是開發(fā)票?
請問這個融資租賃,支付固定租賃的發(fā)票,應該做什么分錄
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
老師,這樣怎么寫分錄?是不是要寫三個分錄?
你好,是的,是這樣的
老師,麻煩教我怎么寫分錄,謝謝了!
你好 2月份的時候,做無票收入,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅 4月份的時候,先對無票收入進行紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄? 借:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅,貸:銀行存款 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅
借:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅,貸:銀行存款 老師,這是紅沖的分錄,是嗎?
你好,這個分錄的金額是正數(shù),是對之前無票收入的沖銷
老師,如果我不分“開票收入”和“無票收入”的話,也可以在4月里不做分錄,但4月里開的發(fā)票怎么處理?
你好 2月份的時候,做無票收入,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅 4月份的時候,先對無票收入進行紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄? 借:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅,貸:銀行存款 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅 請按我回復的方法處理
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?