你好!正常開(kāi)就好了。3-4月銷(xiāo)售了什么貨物就開(kāi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票。 是一月份的這一個(gè)要開(kāi)紅字
4、甲公司2020年3月20日銷(xiāo)售A商品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明售價(jià)為700 000元,增值稅稅額為91000元;該批商品成本為500000元,甲公司對(duì)該項(xiàng) 銷(xiāo)售確認(rèn)了銷(xiāo)售收入。購(gòu)貨方于3月27日付款。4月15日,該商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán) 重問(wèn)題,購(gòu)貨方將該批商品全部退回給甲公司,甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支 付了退貨款,并按規(guī)定向購(gòu)貨方開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票(紅字)。 要求:(1)編制3月20日確認(rèn)銷(xiāo)售收入的分錄。 (2)編制3月27日收到貨款的分錄。 (1)編制4月15日銷(xiāo)售退回的分錄。
、甲公司2020年3月20日銷(xiāo)售A商品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明售價(jià)為700000元,增值稅稅額為91000元;該批商品成本為500000元,甲公司對(duì)該項(xiàng)銷(xiāo)售確認(rèn)了銷(xiāo)售收入。購(gòu)貨方于3月27日付款。4月15日,該商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題,購(gòu)貨方將該批商品全部退回給甲公司,甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支付了退貨款,并按規(guī)定向購(gòu)貨方開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票(紅字)要求:(1)編制3月20日確認(rèn)銷(xiāo)售收入的分錄。(2)編制3月27日收到貨款的分錄。)編制4月15日銷(xiāo)售退回的分錄
公司有產(chǎn)品A,定價(jià)100美元,銷(xiāo)售給中 國(guó)客戶(hù)采用協(xié)定匯率確定銷(xiāo)售價(jià)格?,F(xiàn) 有客戶(hù)B賬期2個(gè)月,2023年初協(xié)定匯 率6.5。1月發(fā)貨100個(gè)并在當(dāng)月開(kāi)票,2 月發(fā)貨500個(gè)當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票,3月初開(kāi)2 月發(fā)票,3月發(fā)貨100個(gè)并開(kāi)票。4月初 與客戶(hù)約定一季度結(jié)算匯率變?yōu)?,季 度匯率差異在4月份調(diào)整,4月份銷(xiāo)售 500個(gè)當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票,5月份銷(xiāo)售200個(gè) 當(dāng)月開(kāi)票,同時(shí)開(kāi)具4月份末開(kāi)具的發(fā) 票。假定公司產(chǎn)品成本為500人民幣, B客戶(hù)在帳期到期當(dāng)月全額回款,針對(duì) 上述業(yè)務(wù)編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄并確定5月底對(duì) 客戶(hù)應(yīng)收的余額及賬齡, 一季度銷(xiāo)售 額,4.5月份月度銷(xiāo)售額
老師,我們3月份付的款,對(duì)方企業(yè)給我們開(kāi)了相應(yīng)的發(fā)票,我在3月份已經(jīng)入賬,四月份我們又支付了款項(xiàng),結(jié)果他們開(kāi)了3月+4月的票,現(xiàn)在他們想紅沖3月份給我們開(kāi)的票,我想讓他們紅沖3+4月的票,如果紅3月的,我這邊感覺(jué)不好做賬啊,款又沒(méi)退,不屬于銷(xiāo)售退回呢
1月份銷(xiāo)售幾款商品,2月份結(jié)賬已開(kāi)具普票給客戶(hù)。3-4月貨款未結(jié)清,5月份退回1月銷(xiāo)售商品中的一款,并在3-4月貨款中減少了這部分貨款,現(xiàn)在銷(xiāo)貨方該如何開(kāi)具3-4月的發(fā)票給客戶(hù)呢。
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
1月的是只開(kāi)退貨那款產(chǎn)品的紅字發(fā)票,還是全部?然后就是3-4月的貨款比如是1000元,客戶(hù)把退貨的200減了出來(lái),只結(jié)了800,我該開(kāi)1000還是800的票
你好只要那一個(gè)退貨的開(kāi)紅就可以了。 你三四月是開(kāi)1000的