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老師,從別人手上接過來的賬,發(fā)現(xiàn)去年掛的往來很多都是錯(cuò)的,幾乎是全年,應(yīng)該怎么更正?是直接反結(jié)賬回去更正?還是沖紅后,再做正確的分錄,

2024-03-22 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-22 16:43

同學(xué),你好,你只要能理清楚,做更正分錄就可以了。

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快賬用戶3239 追問 2024-03-22 16:46

問題是2023年度的憑證都已經(jīng)裝訂完了,再反結(jié)賬回去,財(cái)務(wù)軟件里面的憑證和打印出來的紙質(zhì)憑證不一致呀?

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齊紅老師 解答 2024-03-22 16:50

對(duì)啊,所以,我說是讓你做更正啊,不是讓你反結(jié)賬

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同學(xué),你好,你只要能理清楚,做更正分錄就可以了。
2024-03-22
是的,對(duì)的,是這么做的,但是涉及到損益的,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做。
2024-03-01
你好 如果反結(jié)賬改了帳 影響利潤(rùn)嗎 如果影響 相應(yīng)的也是要改申報(bào)表的。
2020-11-04
你好 做補(bǔ)記分錄 就可以了??
2022-02-08
首先,你用一個(gè)相反的分錄把你之前的這個(gè)分錄沖掉,直接用對(duì)應(yīng)的科目沖,完了之后,你再做一個(gè)正確的分錄就可以了。
2021-01-11
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