你好,只要是在匯算清繳之前結(jié)束之前拿到發(fā)票就不用納稅調(diào)整
老師,請(qǐng)問之前入帳的暫估費(fèi)用,已經(jīng)做了納稅調(diào)增了,后面又收到了發(fā)票,該怎么做賬呢
老師麻煩問一下。施工合同我們是23年簽訂的,簽訂合同之后開出去了很多發(fā)票,但是我們實(shí)際成本并沒有發(fā)生很多,可以先暫估上費(fèi)用嗎,然后等24.5.31之前這部分暫估的成本有發(fā)票的就沖暫估,沒發(fā)票的再調(diào)增可以嗎
請(qǐng)問一下,匯算清繳納稅調(diào)增,有個(gè)管理費(fèi)用,去年暫估入賬,做年報(bào)需要納稅調(diào)減嗎?一月份又來發(fā)票了。怎么做賬?
老師,我們?nèi)ツ旮?yīng)商簽的合同。賬上是按合同暫估的,分三批供材,年前第一批供材已經(jīng)完成了,也已經(jīng)打款了。后兩批供材是年后完成的,年后付的款。也開具了發(fā)票,這樣年前是按合同額暫估的,匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師,采購合同去年已經(jīng)簽訂了,賬上暫估了費(fèi)用,發(fā)票今年開具的,請(qǐng)問需要做納稅調(diào)增嗎
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
我們采購合同簽訂了,但是對(duì)方?jīng)]有供貨我們也沒有入庫,只是根據(jù)我們收入確認(rèn)了成本,對(duì)方今年已經(jīng)開具了發(fā)票,可以嗎
這種情況往往拿到發(fā)票就可以了
好的,感謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝
老師,為什么有的老師說我這邊確認(rèn)成本之后,對(duì)方要去年確認(rèn)收入才可以呢?
這個(gè)你們自己怎么做和對(duì)方?jīng)]啥關(guān)系
但是對(duì)方是今年供貨的啊,我們的入庫單也只有今年,也可以是吧老師?
沒問題,這個(gè)肯定是可以的
如果勞務(wù)發(fā)生暫估的話,是否需要結(jié)算單呢?還是根據(jù)合同進(jìn)行暫估?或者是按完工進(jìn)度暫估?
這個(gè)暫估只是針對(duì)沒有發(fā)票的情況,所以這些不需要