你好,只要是在匯算清繳之前結(jié)束之前拿到發(fā)票就不用納稅調(diào)整

老師,請(qǐng)問之前入帳的暫估費(fèi)用,已經(jīng)做了納稅調(diào)增了,后面又收到了發(fā)票,該怎么做賬呢
老師麻煩問一下。施工合同我們是23年簽訂的,簽訂合同之后開出去了很多發(fā)票,但是我們實(shí)際成本并沒有發(fā)生很多,可以先暫估上費(fèi)用嗎,然后等24.5.31之前這部分暫估的成本有發(fā)票的就沖暫估,沒發(fā)票的再調(diào)增可以嗎
請(qǐng)問一下,匯算清繳納稅調(diào)增,有個(gè)管理費(fèi)用,去年暫估入賬,做年報(bào)需要納稅調(diào)減嗎?一月份又來發(fā)票了。怎么做賬?
老師,我們?nèi)ツ旮?yīng)商簽的合同。賬上是按合同暫估的,分三批供材,年前第一批供材已經(jīng)完成了,也已經(jīng)打款了。后兩批供材是年后完成的,年后付的款。也開具了發(fā)票,這樣年前是按合同額暫估的,匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師,采購(gòu)合同去年已經(jīng)簽訂了,賬上暫估了費(fèi)用,發(fā)票今年開具的,請(qǐng)問需要做納稅調(diào)增嗎
稅收滯納金分錄怎么做
材料的入庫(kù)單可以單獨(dú)裝訂放嗎,不放材料憑證后面。
?委托境外個(gè)人研發(fā),研發(fā)費(fèi)用是100%還是80%扣除
6.5日甲公司從乙公司購(gòu)買咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫(kù)存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月同時(shí)又購(gòu)買鴨蛋500元3%個(gè)點(diǎn)稅率。甲公司8月如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,我這張表格里面有一些圖片能顯示有些圖片沒顯示,嵌入圖片,不顯示圖片,有沒有方法把圖片進(jìn)入之后用手機(jī)打開文檔它也能顯示
電商平臺(tái)是怎么確認(rèn)收入?是發(fā)貨還是確認(rèn)收貨?
開票中有增值稅專票折扣票開具嗎?
6.5日甲公司從乙公司購(gòu)買咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫(kù)存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,單位租個(gè)人的房子每年18000做為庫(kù)房,個(gè)稅按每月為一次還是按每年為一次。
老師,我們是民辦非營(yíng)利企業(yè),私立學(xué)校,利潤(rùn)表用的是民間非營(yíng)利組織的業(yè)務(wù)活動(dòng)表,平時(shí)銀行結(jié)算財(cái)務(wù)費(fèi)用分利息收入和手續(xù)費(fèi)兩種,是利息就計(jì)入其他收入科目,是手續(xù)費(fèi)就計(jì)入其他費(fèi)用科目,但是申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候把這兩項(xiàng)都自動(dòng)提取到企業(yè)所得稅16欄和17欄的營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出了,這樣企業(yè)所得稅設(shè)計(jì)分不夠合理吧


我們采購(gòu)合同簽訂了,但是對(duì)方?jīng)]有供貨我們也沒有入庫(kù),只是根據(jù)我們收入確認(rèn)了成本,對(duì)方今年已經(jīng)開具了發(fā)票,可以嗎
這種情況往往拿到發(fā)票就可以了
好的,感謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝
老師,為什么有的老師說我這邊確認(rèn)成本之后,對(duì)方要去年確認(rèn)收入才可以呢?
這個(gè)你們自己怎么做和對(duì)方?jīng)]啥關(guān)系
但是對(duì)方是今年供貨的啊,我們的入庫(kù)單也只有今年,也可以是吧老師?
沒問題,這個(gè)肯定是可以的
如果勞務(wù)發(fā)生暫估的話,是否需要結(jié)算單呢?還是根據(jù)合同進(jìn)行暫估?或者是按完工進(jìn)度暫估?
這個(gè)暫估只是針對(duì)沒有發(fā)票的情況,所以這些不需要