可以的,成本可以暫估的,后面回來發(fā)票就行。匯算清繳不能回來發(fā)票的納稅調(diào)整。
老師,我有個更棘手的問題,幫我看看可以嗎?有個文化傳媒企業(yè),19年9月份的時候暫估了一筆費(fèi)用,當(dāng)時有收入,但是我沒暫估成本,全部都暫估成費(fèi)用了,成本為0,但是我朋友說去年有因?yàn)槌杀臼?的企業(yè)被查了,是小規(guī)模,手工賬,她建議我回去把第四季度的報表改一下,做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費(fèi)用,然后再做一張暫估的憑證,一部分做成成本,一部分做成費(fèi)用,這個企業(yè)也是發(fā)票沒全回來,需要做調(diào)增,您幫我分析一下這樣做行不行?
老師您好!請問下公司2月開工程票出去,然后暫估成本100多萬,截止到年底不再開票,賬上有資產(chǎn)折舊等產(chǎn)生了虧損,可以把之前暫估的成本沖回來一部分嗎?這樣就可以少開點(diǎn)發(fā)票回來沖暫估了
你好老師,我們是建筑公司。公司在23年就已經(jīng)簽了施工合同,開了很多發(fā)票,但是我們實(shí)際成本并不多,這個費(fèi)用可以在23年暫估嗎
老師麻煩問一下。施工合同我們是23年簽訂的,簽訂合同之后開出去了很多發(fā)票,但是我們實(shí)際成本并沒有發(fā)生很多,可以先暫估上費(fèi)用嗎,然后等24.5.31之前這部分暫估的成本有發(fā)票的就沖暫估,沒發(fā)票的再調(diào)增可以嗎
你好老師,我們是建筑公司。我們?nèi)ツ?1月份跟材料供應(yīng)商簽訂的合同,分三批提供材料。12月份之前已經(jīng)提供完第一批次了。沒有給材料公司打款,我們按合同額暫估的材料費(fèi),今年提供完材料之后,開具全額發(fā)票,可以抵去年的暫估費(fèi)用嗎
經(jīng)營活動相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
408題,我手寫的答案錯在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報時,預(yù)交企業(yè)所得稅時會交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
407題答案A錯在哪里了
如何勸說老板不能做研發(fā)支出項(xiàng)目的說辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過來了 ,這個發(fā)票放到憑證哪里 還是這個進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么處理 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 什么?
但是我們實(shí)際成本沒有發(fā)生這么多。如果要暫估的話,暫估的依據(jù)可以做個工程進(jìn)度表或者是其他的嗎
你好對的。咱要想占估就用這個。
但是實(shí)際沒有發(fā)生,咱暫估這個屬于不準(zhǔn)確。
老師,不準(zhǔn)確什么意思
就是成本沒有發(fā)生,咱做成本這個就是不恰當(dāng),不準(zhǔn)確。 實(shí)際已經(jīng)發(fā)生了,咱沒有回來發(fā)票這樣暫估。
然后你看一下是不是咱們發(fā)票開多了,就是實(shí)際收入沒那么多發(fā)票開多了。
對的,發(fā)票都是預(yù)開的。是按照發(fā)票來入賬的,已經(jīng)確認(rèn)了收入,這部分成本暫估怎么能合理呢
那你要想收入和成本配比也只能暫估。首先咱說這是不準(zhǔn)確的,要是想配比一下少一些利潤只能是這樣。
是的。如果是按照發(fā)票來確認(rèn)收入的話,收入和成本就不匹配了。但是現(xiàn)在暫估的話只能要暫估全年收入的30%了,這個會不會預(yù)警呢
一般和收入配比不會預(yù)警是這樣。
嗯,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)都能看見今年企業(yè)開出去多少發(fā)票,進(jìn)來多少發(fā)票,都能看的見。如果我們要暫估這部分費(fèi)用,暫估的有點(diǎn)多,是否會有預(yù)警呢
你好和收入配比一般沒事兒。