實(shí)際發(fā)生已經(jīng)發(fā)生的費(fèi)用才能暫估,不能虛估和虛開(kāi)發(fā)票
我們是建筑勞務(wù)公司,剛簽了合同,但甲方要求我們現(xiàn)在就開(kāi)具發(fā)票,但是工程量還沒(méi)有完成那么多,這個(gè)情況下,我們的企業(yè)所得稅怎么辦?我們的主要成本是人工費(fèi),還沒(méi)有發(fā)生的勞務(wù)成本我能提前先暫估嗎?
老師您好,我們是勞務(wù)公司,和一個(gè)建筑公司簽訂了勞務(wù)外包合同,我們發(fā)了工資在給建筑公司開(kāi)票,員工工資是成本,開(kāi)了票就是收入,但是現(xiàn)在建筑公司把工資發(fā)了,還要求我們開(kāi)票,這個(gè)成本從哪里找?
你好老師,我們是建筑公司。公司在23年就已經(jīng)簽了施工合同,開(kāi)了很多發(fā)票,但是我們實(shí)際成本并不多,這個(gè)費(fèi)用可以在23年暫估嗎
老師麻煩問(wèn)一下。施工合同我們是23年簽訂的,簽訂合同之后開(kāi)出去了很多發(fā)票,但是我們實(shí)際成本并沒(méi)有發(fā)生很多,可以先暫估上費(fèi)用嗎,然后等24.5.31之前這部分暫估的成本有發(fā)票的就沖暫估,沒(méi)發(fā)票的再調(diào)增可以嗎
老師,我們公司23年占估了成本50萬(wàn),然后24年2月份取得了這張發(fā)票,但是開(kāi)票日期是24年2月份的,可以用這張發(fā)票在23年沖掉占估然后去賬不
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
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客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
郭老師,我們匯算總的24年,虧損20萬(wàn),但是季度預(yù)繳有交了1000,我要怎么做才不退稅呢,24年賬要怎么改,25年要做標(biāo)記嗎
財(cái)務(wù)公司的工資屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
老師,我的意思的我們已經(jīng)開(kāi)出去了發(fā)票,實(shí)際還沒(méi)發(fā)生這么多成本支出,可以先暫估上費(fèi)用。等24年5.31號(hào)之前實(shí)際發(fā)生成本之后,有發(fā)票的我們沖之前的暫估費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票的我們納稅調(diào)增
不可以的,沒(méi)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用就是虛估,稅務(wù)不認(rèn)可的。
老師,如果有個(gè)工程進(jìn)度表,是不是就可以合理暫估上費(fèi)用了
可以按完工進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)成本
沒(méi)有這樣做賬,直接是按發(fā)票來(lái)做賬的。我是說(shuō)如果我先暫估上一部分費(fèi)用,這部分費(fèi)用的原始憑證是不是可以有個(gè)工程完工進(jìn)度表呢
現(xiàn)在暫估需要有實(shí)際已經(jīng)支付或者發(fā)生的依據(jù),只是沒(méi)有收到發(fā)票才行,不能什么都沒(méi)發(fā)生,虛估