你好,同學(xué) 可以進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問手上收到的發(fā)票未認(rèn)證跟賬上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不一致,賬上少了2266.39,實(shí)際未認(rèn)證稅多2266.39,要如何處理?在19年6月就開始對(duì)不上數(shù)
上個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了借 庫存商品 借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款;本月認(rèn)證這批發(fā)票做了借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。但是發(fā)現(xiàn)實(shí)際本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該比上月的少多0.24元,請(qǐng)問調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,我們現(xiàn)在賬上增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有5萬,實(shí)際手上沒有勾選認(rèn)證的發(fā)票只有4.5萬,實(shí)際的進(jìn)行發(fā)票相比賬上少了5000,那我賬上可以直接轉(zhuǎn)出這5000多的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?想要做到手上的待認(rèn)證發(fā)票和賬上的一致
請(qǐng)問,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額賬上掛的,比實(shí)際待認(rèn)證的發(fā)票多了,怎么處理了
請(qǐng)問,賬上待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額比實(shí)際稅額多了57,怎么來調(diào)整待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么寫分錄
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
不用去檢查為什么賬上多掛,調(diào)整和實(shí)際上一樣就可以了嗎
老師建議,最好是查一下原因,能查到具體的原因調(diào)整是更好的, 如果查不到,按照實(shí)際調(diào)整
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做分錄了
借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
差額只有57,返回去查原因,是不是要去查每一張憑證啊,可以直接按實(shí)際做分錄嗎
可以直接按實(shí)際做分錄
之前做上面一筆分錄就可以了嗎
之前在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面
之前做上面一筆分錄就可以了嗎 是滴
那不是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的金額,沒有變嗎
調(diào)整的時(shí)候,貸方用待認(rèn)證科目
借 營業(yè)外支出 貸 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
借 營業(yè)外支出 貸 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 是的