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一筆房租費是20年的,但是在20年的時候也沒有計提,錢也支付給個人了,但是在21年的時候個人把這個發(fā)票給代開進(jìn)來了,這個要怎么處理

2024-03-21 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-21 17:08

你好;你補(bǔ)做賬;走以前年度損益調(diào)整科目做賬

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快賬用戶6380 追問 2024-03-21 17:09

怎么做呢分錄

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齊紅老師 解答 2024-03-21 17:10

你好; 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 ; 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 ; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6380 追問 2024-03-21 17:11

發(fā)票是21年開進(jìn)來的,只是這個費用是屬于20年的,也是這樣調(diào)整么老師

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齊紅老師 解答 2024-03-21 17:13

你好; 是的; 也是這樣走; 要到時去調(diào)整你的20年年報

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快賬用戶6380 追問 2024-03-21 17:16

老師,那這個發(fā)票在匯算清繳之前跟匯算清繳開進(jìn)來有啥差別呢

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齊紅老師 解答 2024-03-21 17:18

你好;匯算之前開來;可以補(bǔ)在上年的賬務(wù)處理里面; 可以直接稅前扣除; 比如21年的費用在22年5月底之前收到發(fā)票; 21年沒有扎帳;就可以直接計入21年費用去

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快賬用戶6380 追問 2024-03-21 17:21

老師,直接稅前扣除是不是得在計提了這筆費用的情況下呢

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快賬用戶6380 追問 2024-03-21 17:22

還是說直接去改動去年的賬就好了呢

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齊紅老師 解答 2024-03-21 17:24

你好;是的; 要先計提哈; 然后去當(dāng)年稅前直接;如果跨年了 就只能去改當(dāng)年年報的

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快賬用戶6380 追問 2024-03-21 17:25

那我這種過了匯算時間拿到的,是不是只能調(diào)整以前年度損益了呢

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齊紅老師 解答 2024-03-21 17:28

你好; 是的;跨年只能走這個科目的

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快賬用戶6380 追問 2024-03-21 17:32

其實吧,這個發(fā)票是21年開的,本來入在21年是不是也是沒事的,還是說的看這個發(fā)票的費用實際所屬期呢

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快賬用戶6380 追問 2024-03-21 17:32

其實是發(fā)票沒跨年,只是這個費用跨年了

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齊紅老師 解答 2024-03-21 17:33

你好;這個是費用是跨年了;就是費用跨年了走以前年度損益調(diào)整科目的

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快賬用戶6380 追問 2024-03-21 17:35

不以發(fā)票開票日期為準(zhǔn),以費用實際暑期為準(zhǔn)是不

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齊紅老師 解答 2024-03-21 17:36

你好; 是的; 發(fā)票只是后期補(bǔ)給你;但是費用成本是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來核算的

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快賬用戶6380 追問 2024-03-21 17:39

好的老師

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齊紅老師 解答 2024-03-21 17:48

不客氣的;希望能幫到你;滿意請給予評價

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你好;你補(bǔ)做賬;走以前年度損益調(diào)整科目做賬
2024-03-21
你好!這個你可以計入管理費用-租金
2024-07-05
你好!可以調(diào)整匯算清繳時的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表,把計提數(shù)正??紤]進(jìn)去,即可。
2022-04-11
私戶付款的話,記入到其他應(yīng)付款里面。
2021-09-09
你好,你看一下,你能開出紅字信息表,對方給你開出附屬發(fā)票來吧,然后你們單位做進(jìn)項轉(zhuǎn)出借應(yīng)付賬款貸,庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-09-14
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