你好;你補(bǔ)做賬;走以前年度損益調(diào)整科目做賬
20年的房租合同是35萬,但是當(dāng)時對公戶只給了20萬也開了20萬的發(fā)票,這個月給我們補(bǔ)的發(fā)票,這塊當(dāng)時都是私戶給的房租,請問我這個月該怎么處理
老師,我在20年12月份的時候沒有計提年終獎,但是在發(fā)放年終獎的時候把這部分做進(jìn)了以前年度損益了,那這個匯算清繳的時候怎么把21年發(fā)放的年終獎?wù){(diào)到20年
老師我們有一筆賬,跟前任會計20年底的時候因為漏支付了,但是20年度已經(jīng)記賬了。21年1月份封賬結(jié)束之后才補(bǔ)支付的。這樣子的話我21年度該怎么沖她的賬呢?就是她在20年底的時候已經(jīng)記賬了,但是實際上沒有支付出去。21年發(fā)現(xiàn)她漏付款了,才支付出去。這個要怎么調(diào)整呢21年度的賬還沒記
老師,21年外購了一個庫存商品,當(dāng)時給供應(yīng)商付款了,但是沒有拿到發(fā)票,這個外購的商品在21年賣了,但是沒有在21年暫估入庫,也沒有去結(jié)賬成本出庫,21年的開具收入票時有這個東西,現(xiàn)在拿到了發(fā)票我該如何處理,現(xiàn)在賬上掛著有關(guān)這家公司往來就是這筆錢。
一筆房租費是20年的,但是在20年的時候也沒有計提,錢也支付給個人了,但是在21年的時候個人把這個發(fā)票給代開進(jìn)來了,這個要怎么處理
財務(wù)咨詢一下公司可以給公司做匯算清繳嗎?開具的發(fā)票是咨詢服務(wù)?具有法律效率嗎?
老師,請問下我 23 年拿到的中級(22 年考的會計實務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,23 年考的財管),現(xiàn)在想備考 CPA,如果想在 3 年內(nèi)通過,怎么規(guī)劃比較好?
老師,我問下,公司銷售電瓶車開出發(fā)票2000元,但收款1500元,另500元等國家補(bǔ)貼發(fā)下來,這樣帳怎么做?這500元要交稅嗎?
一般納稅人紅沖上月專用發(fā)票,已交的增值稅稅款,可以退嗎?
你好!公司只有一個法定代表人更換后也是一個法定代表人,股權(quán)也梗著轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)這邊需要提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報及繳納印花稅,我是在登錄電子稅務(wù)局的,企業(yè)業(yè)務(wù)身份進(jìn)去還是在自然人業(yè)務(wù)身份進(jìn)去申報呢?
付款給丙方,甲方會給乙方報銷,作為乙方會計這個賬怎么記
老師,小規(guī)模納稅人,無票收入怎么填?報稅表上怎么填?,謝謝老師
小規(guī)模,商貿(mào)企業(yè),贈送個人客戶產(chǎn)品一套,成本 800,銷售價 1000,如何賬務(wù)處理?所得稅如何處理?
員工在公司買的打印機(jī),因為有國補(bǔ)補(bǔ)貼,發(fā)票只能開個人抬頭的,這種發(fā)票公司做賬可以用嗎?需要做納稅調(diào)增不?
四題,五題是一樣的啊,為啥解法不一樣?
怎么做呢分錄
你好; 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 ; 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 ; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
發(fā)票是21年開進(jìn)來的,只是這個費用是屬于20年的,也是這樣調(diào)整么老師
你好; 是的; 也是這樣走; 要到時去調(diào)整你的20年年報
老師,那這個發(fā)票在匯算清繳之前跟匯算清繳開進(jìn)來有啥差別呢
你好;匯算之前開來;可以補(bǔ)在上年的賬務(wù)處理里面; 可以直接稅前扣除; 比如21年的費用在22年5月底之前收到發(fā)票; 21年沒有扎帳;就可以直接計入21年費用去
老師,直接稅前扣除是不是得在計提了這筆費用的情況下呢
還是說直接去改動去年的賬就好了呢
你好;是的; 要先計提哈; 然后去當(dāng)年稅前直接;如果跨年了 就只能去改當(dāng)年年報的
那我這種過了匯算時間拿到的,是不是只能調(diào)整以前年度損益了呢
你好; 是的;跨年只能走這個科目的
其實吧,這個發(fā)票是21年開的,本來入在21年是不是也是沒事的,還是說的看這個發(fā)票的費用實際所屬期呢
其實是發(fā)票沒跨年,只是這個費用跨年了
你好;這個是費用是跨年了;就是費用跨年了走以前年度損益調(diào)整科目的
不以發(fā)票開票日期為準(zhǔn),以費用實際暑期為準(zhǔn)是不
你好; 是的; 發(fā)票只是后期補(bǔ)給你;但是費用成本是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來核算的
好的老師
不客氣的;希望能幫到你;滿意請給予評價