同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
老師 計(jì)提本月工資發(fā)放本月工資的分錄是怎樣的我知道計(jì)提本月工資是 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放上月工資是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金
老板墊付工資,怎么做計(jì)提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 職工工資 貸庫存現(xiàn)金。這兩個哪個是正確的
老師,之前會計(jì)做賬沒有計(jì)提應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在要發(fā)放上個月工資,貸方是庫存現(xiàn)金,借方寫什么呢,之前的都已經(jīng)年結(jié)了,之前一直都是借方管理費(fèi)用職工薪酬貸方銀行存款
老師,你寫的這個分錄我是知道的,關(guān)鍵現(xiàn)在發(fā)放的工資之前會計(jì)沒有用應(yīng)付職工薪酬這個科目,都是借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在我要發(fā)放上個月工資貸方庫存現(xiàn)金,借方寫什么呢
老師,之前會計(jì)做賬沒有計(jì)提應(yīng)付職工薪酬且已經(jīng)年結(jié)了直接借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在要發(fā)放上個月工資,貸方是庫存現(xiàn)金,借方寫什么呢
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?