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紅沖了23年12月發(fā)票100萬重新開了一張發(fā)票90萬在24年要補稅嗎?

2024-03-20 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-20 16:22

你好,不需要補稅,23年紅沖那部分稅額可以抵扣

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快賬用戶5895 追問 2024-03-20 16:25

發(fā)票是12月份100萬已經(jīng)做賬做成本了,24奶奶紅沖重新開票90萬,差額10萬,不要補23年企業(yè)所得稅和增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-20 16:28

您意思是23年開票了100萬,這部分在24年紅沖了?那就需要繳納的,所得稅匯算清繳需要調(diào)整成本

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快賬用戶5895 追問 2024-03-20 16:29

怎么調(diào)整呢?需要怎么操作呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-20 16:33

申報在成本那張表格根據(jù)實際成本來填寫即可

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快賬用戶5895 追問 2024-03-20 16:35

難道要我補100萬的25%企業(yè)所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-20 16:37

不用,你把100萬改成90萬,需要補10萬的

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你好,不需要補稅,23年紅沖那部分稅額可以抵扣
2024-03-20
紅沖24年的銷售收入3萬就是
2024-02-01
新年好 先根據(jù)紅沖的發(fā)票做之前入賬的相反分錄,然后根據(jù)重新開藍(lán)字發(fā)票再做相應(yīng)分錄就是了
2024-02-19
同學(xué)你好,紅沖的那個會跟新開的差額抵2024的
2024-02-02
沒有,紅沖了9萬,總共沒有超過
2024-03-19
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