同學(xué)你好,沒有影響的。
你好老師,實(shí)際操作中23年12月份公司給購(gòu)買方開了一張專票,但是24年1月份發(fā)現(xiàn)金額那里開錯(cuò)了,需要紅沖發(fā)票,那12月份報(bào)增值稅時(shí),銷售金額怎么填呢?
老師,你好:我23年12月開錯(cuò)了一張發(fā)票,24年1月才發(fā)現(xiàn)并紅沖了,請(qǐng)問(wèn)23年和24年應(yīng)分別怎么處理呢?23年錯(cuò)開導(dǎo)致賬面利潤(rùn)高影響到企業(yè)所得稅
老師好,23年12月銷項(xiàng)專用發(fā)票已入賬報(bào)稅,24年1月份紅沖,重新開具一張比原發(fā)票多1分錢的專票,對(duì)我23年12月份的賬和稅有影響嗎?
23年12月開出的數(shù)電藍(lán)字發(fā)票,24年1月份紅沖,重新開了同等金額的藍(lán)字發(fā)票,24年2月份什么增值稅時(shí),該怎么申報(bào)?我是第一次操作,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
老師你好,23年12月開的專用發(fā)票,由于開票錯(cuò)誤,24年1月紅沖了并重新開出,但是1月份已經(jīng)繳納了24年4季度的增值稅的,我想問(wèn)一下匯算的時(shí)候收入需要調(diào)整不?
老師抖音平臺(tái)的收入究竟記哪里,我看之前會(huì)計(jì)咋記的是應(yīng)收賬款,究竟記應(yīng)收賬款還是貨幣資金還是其他應(yīng)收款
個(gè)人所得稅代扣代繳,申報(bào)4月個(gè)稅在另外一臺(tái)電腦上登錄扣繳,錄入員工信息后重新計(jì)稅顯示不出該員工信息,為什么?
學(xué)堂示統(tǒng)的表格在那里?
你好老師 我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 比如手下有1個(gè)員工 我給他發(fā)工資 發(fā)10000 扣除子女教育費(fèi)4000 贍養(yǎng)老人3000 這樣就不需要給他交個(gè)人所得稅了吧 還有我是老板 我的利潤(rùn)錢怎么拿出來(lái)呢 是以什么名義拿出來(lái) 需要交多少稅呢
老師,我今天找領(lǐng)導(dǎo)他說(shuō)讓我寫個(gè)兼職申請(qǐng),就是他單方解除勞動(dòng)合同,賠償我一個(gè)月的工資,這個(gè)我敢寫不,又怎么寫呢
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎
老師。現(xiàn)金折扣條件為2/10、1/20、N/30是什么意思啊
老師,投標(biāo)用,需要提供資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,這個(gè)指標(biāo)要符合什么要求,比如資產(chǎn)負(fù)債率太高是不是不行
老師,投標(biāo)用,需要提供資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,這個(gè)指標(biāo)要符合什么要求
財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),但是去銀行貸款讓把負(fù)數(shù)調(diào)整,怎么調(diào)
那我24年1月份怎樣下賬呢?
同學(xué)你好,紅沖發(fā)票,直接按原科目做賬,金額負(fù)數(shù),再按新開的發(fā)票,做賬處理。
知道了,感謝老師指導(dǎo)!
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。