你好,借預(yù)付賬款貸銀 這個是租賃從幾月份到幾月份的?按照租賃期來分攤。
老師,公司的物業(yè)費每個月都攤銷,之前攤到12月完了,現(xiàn)在1月的物業(yè)費沒支付,發(fā)票也沒有,1月的攤銷怎么做賬?
之前的預(yù)付攤銷完了,但是這種費用還會繼續(xù)產(chǎn)生,應(yīng)該繼續(xù)按照原值金額攤銷嗎?比如2021年12月預(yù)付了物業(yè)費12000元,2021年每個月攤銷1000元,2022年依然會有物業(yè)費存在,只是到了2022年5月才需要實際支付,這種情況2022年1月應(yīng)該怎么做會計分錄呢?
你好。物業(yè)公司每月收入物業(yè)費里面有一年,也有半年的,很難分,做帳可以按收入總額÷12個月攤銷嗎,下個月也按這樣做對的。分錄是結(jié)轉(zhuǎn)未開票攤銷,主營收入
老師你好,公司今天提前支付物業(yè)一年的物業(yè)費,咋做賬?。棵魈焓盏桨l(fā)票怎么做賬?還需要攤銷嗎?攤銷的分錄怎么做?是12個月每個月都要做攤銷的分錄嗎?
老師您好,公司的租金和物業(yè)費還有電費都是半年付的,記賬的話需要分攤到每月是嗎老師,前面沒有計提,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀?付款這個月
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個點。相當于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點,金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
2024年4月1日到2025年3月31日
4月份借管理費用 貸預(yù)付賬款,月底做就可以的。
發(fā)票怎么做賬?
明天就能收到發(fā)票
我們是一般納稅人
明天收到了發(fā)票,你現(xiàn)在抵扣嗎?因為你4月份才分攤,不需要抵扣的可以不用做。如果你需要抵扣增值稅的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項待預(yù)付賬款,這個是發(fā)票的稅額。