你好,如果是個(gè)體工商戶的或者個(gè)人的,要讓提供完稅憑證。最好不和個(gè)體工商戶還有個(gè)人類代開(kāi)發(fā)票合作
我們購(gòu)買方突然收到一張發(fā)票異常情況,要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,查看后是銷售方一個(gè)跨年的發(fā)票紅沖了,但是也沒(méi)有收到紅字通知單什么的,這個(gè)我們購(gòu)買方應(yīng)該怎么做,需要那些文件,謝謝老師
老師,我們是一般納稅人,在小規(guī)模供應(yīng)商那里開(kāi)普票進(jìn)來(lái),問(wèn)供應(yīng)商要發(fā)票進(jìn)項(xiàng)(比方,如果供應(yīng)商開(kāi)專票給我們,那么她要在發(fā)票進(jìn)項(xiàng)里有這個(gè)貨才能開(kāi)票給我們),她說(shuō)他們是小規(guī)模,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)。我怎么規(guī)避這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)呢?請(qǐng)老師詳細(xì)解答下。謝謝!
你好 老師 去年8月我們公司的一張發(fā)票 被地方稅務(wù)局通知是比對(duì)不通過(guò) (讓提供各種數(shù)據(jù)及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 后來(lái)去問(wèn)了當(dāng)時(shí)給我們開(kāi)發(fā)票的公司 意思是當(dāng)時(shí)他開(kāi)出去的發(fā)票 稅金沒(méi)交 說(shuō)這幾天就去交 若是這個(gè)公司把稅金補(bǔ)交 稅務(wù)局還找我們嗎? 我還需要提供稅務(wù)局要的各種資料及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
供應(yīng)商給我們開(kāi)了張A發(fā)票,我們也正常入賬了,次月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅系統(tǒng)里沒(méi)這張A發(fā)票,和對(duì)方溝通后才知道供應(yīng)商把A發(fā)票作廢了,對(duì)方目前一直也沒(méi)重開(kāi)新的發(fā)票給我們,我是做分錄借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)把進(jìn)項(xiàng)稅額沖掉就行了嗎?按照會(huì)計(jì)法和稅務(wù)要求該如何處理?
我們公司收到稅局通知,有幾張已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票出現(xiàn)異常,說(shuō)對(duì)方公司欠稅,讓我們聯(lián)系對(duì)方讓他們補(bǔ)繳稅款。現(xiàn)在對(duì)方公司處于一個(gè)非正常戶狀態(tài),他們補(bǔ)交稅款會(huì)比較麻煩,想讓我們公司這邊代繳稅款,請(qǐng)問(wèn)我們公司可以幫對(duì)方代繳這部分稅款嗎?這樣合法嗎?
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
不是個(gè)體戶,是公司開(kāi)給我們的
公司的是施工企業(yè)的么?
不是,是材料商
這類的不需要提供完稅憑證。要做好發(fā)票? 合同 資金以及發(fā)貨單等的四流一致
但稅局要我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,不是要我們提供這些資料
應(yīng)該是上游公司出現(xiàn)的問(wèn)題,你們連帶責(zé)任
所以想問(wèn)下我們?cè)趺礃硬拍鼙苊馕覀兪盏降倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票,最后會(huì)被轉(zhuǎn)出的
你好,你說(shuō)的這個(gè)情況要通過(guò)和上游供應(yīng)商多溝通,平常多了解。 我們也有一戶,說(shuō)發(fā)票多可以多開(kāi),云南那邊的。后來(lái)也因?yàn)?張發(fā)票不能抵扣,不過(guò)后來(lái)寫了情況說(shuō)明讓抵扣了。他們也是發(fā)票太多有XK的行為。后來(lái)也淘汰了,只是平常多注意對(duì)方供應(yīng)商說(shuō)的話