您好,如果我們公司愿意這個不稅前扣除,年度納稅調(diào)增是可以了,我們不能實現(xiàn)2邊都不交稅的

一家小規(guī)模勞務(wù)公司承包了200萬的純勞務(wù)并給對方開具了發(fā)票,人工工資都是通過農(nóng)民工專戶代發(fā),但因為甲方暫時沒有支付勞務(wù)費,所以沒有發(fā)放工資,請問老師,這種情況個稅要怎么報呢?馬上又要申報企業(yè)所得稅了,應(yīng)該支付卻沒有支付的人工工資可以在本期算成成本嗎?企業(yè)所得稅要如何申報呢?
比如我們每年固定給一個人支付運費10萬左右,是從私戶支付的沒有發(fā)票。現(xiàn)在想正規(guī)化走公戶,除了下面2個辦法還有別的辦法嗎: 1、把這個人變成我們的臨時工,以工資形式支付運費,每年也就10來萬,不涉及稅的問題; 2、讓對方去稅務(wù)局代開發(fā)票
老師,您好,我公司是人力資源公司,與一家建筑公司簽的外包合同以及委托代發(fā)協(xié)議,開了專票給對方,一直沒回款,這次催款對方回復(fù)說因為對方是建筑公司,這個錢建筑公司直接付給了農(nóng)民專用賬戶里,可以不用付錢到我公司賬戶,把支付給農(nóng)民工的工資憑證發(fā)給了我公司,說我公司可以直接拿這些憑證就這筆業(yè)務(wù)做成本,說法律規(guī)定錢只能入農(nóng)民專用賬戶,不用過我們公司的賬戶打出去,這是正確的嗎?這是屬于農(nóng)民工發(fā)票代開嘛?可以這樣操作嗎???
公戶支付一筆技術(shù)費用轉(zhuǎn)給私戶,但對方不方便開發(fā)票),大約幾十W,請問可以如何替代呢?就是沒法用發(fā)工資的方式,因為已經(jīng)用滿10%的個稅了
公戶轉(zhuǎn)私戶幾十萬,實際是技術(shù)款之類,對方不方便開票,提供不了發(fā)票給我們公司。也不能用發(fā)工資的方式,因為早就用滿10%的個稅,請問如何處理帳戶合法合規(guī)又節(jié)稅呢?
老師,工資匯算清繳時,全年多少錢是匯算清繳時不用補稅,全年超過多少需要補稅呢?
比如我11月報稅進(jìn)項抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計報告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時點確認(rèn)收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來的訂單去沖減收入?是不是月底就沒有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長多少時間
各位老師好 請問發(fā)票提額怎么會好通過一點 需要提200萬左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費,進(jìn)項可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應(yīng)交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實際繳納240元,請問這筆業(yè)務(wù)怎么寫會計分錄
公司是銷售企業(yè),購買了一個進(jìn)銷存軟件。這個是不是要做無形資產(chǎn),每月做攤銷
年度納稅調(diào)增怎么調(diào)增?
您好,A105000表第30行,十七其他,這里賬載填上這?幾十W,稅收填0,就調(diào)增了,就是這些錢是白白花了,我們不能作為成本費用扣除
公對私,對方不便公開,因此可能沒法開同類業(yè)務(wù)的發(fā)票,就是無票了,可以怎么樣處理?
因為對方是私人,而且開不了票,因此只能通過其他方式看能否將支付出去的款用其他方式“套現(xiàn)“了吧?
您好,我們?nèi)胭~,年度調(diào)增就可以了 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的
那這個幾十萬的金額是作為什么費用入帳呢?
您好,我們還是? 借:管理費用等-服務(wù)費或咨詢費,只是(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)),年度一定要調(diào)增