您好,如果我們公司愿意這個(gè)不稅前扣除,年度納稅調(diào)增是可以了,我們不能實(shí)現(xiàn)2邊都不交稅的
一家小規(guī)模勞務(wù)公司承包了200萬的純勞務(wù)并給對(duì)方開具了發(fā)票,人工工資都是通過農(nóng)民工專戶代發(fā),但因?yàn)榧追綍簳r(shí)沒有支付勞務(wù)費(fèi),所以沒有發(fā)放工資,請(qǐng)問老師,這種情況個(gè)稅要怎么報(bào)呢?馬上又要申報(bào)企業(yè)所得稅了,應(yīng)該支付卻沒有支付的人工工資可以在本期算成成本嗎?企業(yè)所得稅要如何申報(bào)呢?
比如我們每年固定給一個(gè)人支付運(yùn)費(fèi)10萬左右,是從私戶支付的沒有發(fā)票?,F(xiàn)在想正規(guī)化走公戶,除了下面2個(gè)辦法還有別的辦法嗎: 1、把這個(gè)人變成我們的臨時(shí)工,以工資形式支付運(yùn)費(fèi),每年也就10來萬,不涉及稅的問題; 2、讓對(duì)方去稅務(wù)局代開發(fā)票
老師,您好,我公司是人力資源公司,與一家建筑公司簽的外包合同以及委托代發(fā)協(xié)議,開了專票給對(duì)方,一直沒回款,這次催款對(duì)方回復(fù)說因?yàn)閷?duì)方是建筑公司,這個(gè)錢建筑公司直接付給了農(nóng)民專用賬戶里,可以不用付錢到我公司賬戶,把支付給農(nóng)民工的工資憑證發(fā)給了我公司,說我公司可以直接拿這些憑證就這筆業(yè)務(wù)做成本,說法律規(guī)定錢只能入農(nóng)民專用賬戶,不用過我們公司的賬戶打出去,這是正確的嗎?這是屬于農(nóng)民工發(fā)票代開嘛?可以這樣操作嗎???
公戶支付一筆技術(shù)費(fèi)用轉(zhuǎn)給私戶,但對(duì)方不方便開發(fā)票),大約幾十W,請(qǐng)問可以如何替代呢?就是沒法用發(fā)工資的方式,因?yàn)橐呀?jīng)用滿10%的個(gè)稅了
公戶轉(zhuǎn)私戶幾十萬,實(shí)際是技術(shù)款之類,對(duì)方不方便開票,提供不了發(fā)票給我們公司。也不能用發(fā)工資的方式,因?yàn)樵缇陀脻M10%的個(gè)稅,請(qǐng)問如何處理帳戶合法合規(guī)又節(jié)稅呢?
我們是運(yùn)輸公司,因?yàn)檐囕v電池不行了,與另外一個(gè)運(yùn)輸公司協(xié)議租車進(jìn)行運(yùn)輸任務(wù),實(shí)際支付費(fèi)用時(shí),因?yàn)閷?duì)方公司沒有利潤,費(fèi)用全是駕駛員運(yùn)輸差旅費(fèi)補(bǔ)助,就委托一個(gè)駕駛員收款,不提供發(fā)票,這邊要求駕駛員代開發(fā)票,但是租賃和勞務(wù)稅率過高,實(shí)在擔(dān)負(fù)不起,不知道應(yīng)該怎么辦了?請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津
老師,請(qǐng)問一下老板轉(zhuǎn)入公戶投資款38萬,注冊資金10萬,怎么做分錄吖?
支付倉庫收到的不良馬達(dá)退貨到付快遞費(fèi):21元計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師計(jì)提社保賬務(wù)處理怎么記賬
勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 拿代發(fā)工資入成本 如果代發(fā)工資和勞務(wù)發(fā)票金額一樣 沒有事把 稅務(wù)局不會(huì)認(rèn)為你偷稅漏稅吧
老師,你好,請(qǐng)問出口退稅需要提供采購合同嗎?我們開了采購發(fā)票的?
老師電子煙哪個(gè)環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅
分包方給我們開工程服務(wù)發(fā)票 但是結(jié)算的時(shí)候按照每次代發(fā)工資結(jié)算 然后后面不夠結(jié)算的才對(duì)公結(jié)算 這樣之前代發(fā)工資的發(fā)票必須開成勞務(wù)費(fèi)么 還是工程服務(wù)也可以
老師 請(qǐng)教下我8月15日有匯一筆UL認(rèn)證費(fèi)美元1877.8到國外 現(xiàn)在需要代扣代繳稅費(fèi) 請(qǐng)問這個(gè)計(jì)算依據(jù)是怎么算的 要怎么報(bào)稅?
新公司有研發(fā)支出的前提是什么?
年度納稅調(diào)增怎么調(diào)增?
您好,A105000表第30行,十七其他,這里賬載填上這?幾十W,稅收填0,就調(diào)增了,就是這些錢是白白花了,我們不能作為成本費(fèi)用扣除
公對(duì)私,對(duì)方不便公開,因此可能沒法開同類業(yè)務(wù)的發(fā)票,就是無票了,可以怎么樣處理?
因?yàn)閷?duì)方是私人,而且開不了票,因此只能通過其他方式看能否將支付出去的款用其他方式“套現(xiàn)“了吧?
您好,我們?nèi)胭~,年度調(diào)增就可以了 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對(duì)上了,公司內(nèi)部利潤表是真實(shí)的
那這個(gè)幾十萬的金額是作為什么費(fèi)用入帳呢?
您好,我們還是? 借:管理費(fèi)用等-服務(wù)費(fèi)或咨詢費(fèi),只是(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)),年度一定要調(diào)增