您好,我們B表申報后有退稅填好銀行賬號就會自動退到卡里的, 退(補)稅:如存在多預繳稅款,可選擇【申請退稅】。 2.24年月報經營所得又要繳稅款,這個不可以抵的,

老師 你好 ! 請問經營部是一般納稅人 ,個人所得稅需要報嗎 ? 我來之前找的代賬公司報稅 ,他們沒有報個人所得稅 。只報了經營所得
有2個公司 個人經營所得稅要合并申報嗎 去年7月申報了1-6月的經營所得預繳申報 請問怎么申報
老師,請問一下,我們公司報的是經營所得,23年的年報需要退稅,怎么退呢?24年月報經營所得又要繳稅款,這個可以抵嗎
老師,你好,我們有一個合伙企業(yè)需要進行經營所得的年度申報,我已經在自然人電子稅務局(扣繳端)經行了年度匯繳申報。為什么又收到信息說存在多處經營所得年報尚未申報,要進行C表申報,請問是怎么回事?。?/p>
老師。請問下,我做23年的稅務年報,發(fā)現(xiàn)比23年10-12月的所得稅申報時。利潤少了3.26元,導致我年報的所得稅比我10-12月所繳納的少0.16,那這個怎么辦,申請退稅??
老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農產品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設立的相關資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
在哪個地方填?我申報的時候沒有跳出來
您好,咱不是不這樣申報的 1.點擊【我要辦稅】-【稅費申報】-【經營所得(B 表)】進入申報表 2. 選擇申報年度,點擊“確定” 3. 錄入被投資信息,點擊“下一步” 4. 點擊下拉按鈕,依次錄入“收入信息”和“成本費用”,點擊“下一步” 5. 錄入納稅調整增加/減少額 6. 依次錄入其他稅前減免事項。需要特別注意的是,如果您沒有綜合所得,那么需要在進行經營所得匯算清繳時,填報專項扣除、專項附加扣除以及依法確定的其他扣除 7. 確認申報信息,系統(tǒng)會自動為您計算出應補稅款或應退稅款 8. 提交申報后,即可進行稅款補繳或申請退稅。