您好,我們B表申報后有退稅填好銀行賬號就會自動退到卡里的, 退(補)稅:如存在多預(yù)繳稅款,可選擇【申請退稅】。 2.24年月報經(jīng)營所得又要繳稅款,這個不可以抵的,
老師 你好 ! 請問經(jīng)營部是一般納稅人 ,個人所得稅需要報嗎 ? 我來之前找的代賬公司報稅 ,他們沒有報個人所得稅 。只報了經(jīng)營所得
有2個公司 個人經(jīng)營所得稅要合并申報嗎 去年7月申報了1-6月的經(jīng)營所得預(yù)繳申報 請問怎么申報
老師,請問一下,我們公司報的是經(jīng)營所得,23年的年報需要退稅,怎么退呢?24年月報經(jīng)營所得又要繳稅款,這個可以抵嗎
老師,你好,我們有一個合伙企業(yè)需要進行經(jīng)營所得的年度申報,我已經(jīng)在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)經(jīng)行了年度匯繳申報。為什么又收到信息說存在多處經(jīng)營所得年報尚未申報,要進行C表申報,請問是怎么回事???
老師。請問下,我做23年的稅務(wù)年報,發(fā)現(xiàn)比23年10-12月的所得稅申報時。利潤少了3.26元,導(dǎo)致我年報的所得稅比我10-12月所繳納的少0.16,那這個怎么辦,申請退稅??
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價含稅,在計算單品利潤的話需要時需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購進的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補之前的賬,老板有山西&河南2個公司,山西供給河南材料,有時候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個怎么記賬?
單位購買理財,贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個是合理的嗎?看不懂了
這個題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負(fù)債是否計入當(dāng)期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時才能確認(rèn)收入也就是沒產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當(dāng)于一筆預(yù)收,不會產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說收到時就可以確認(rèn)收入但是會計上無法確認(rèn)收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計入應(yīng)納稅所得額,但是會計沒那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請問這樣操作對嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個客戶,他需要注冊一個人的有限責(zé)任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個人,我需要給他申報個稅嗎
在哪個地方填?我申報的時候沒有跳出來
您好,咱不是不這樣申報的 1.點擊【我要辦稅】-【稅費申報】-【經(jīng)營所得(B 表)】進入申報表 2. 選擇申報年度,點擊“確定” 3. 錄入被投資信息,點擊“下一步” 4. 點擊下拉按鈕,依次錄入“收入信息”和“成本費用”,點擊“下一步” 5. 錄入納稅調(diào)整增加/減少額 6. 依次錄入其他稅前減免事項。需要特別注意的是,如果您沒有綜合所得,那么需要在進行經(jīng)營所得匯算清繳時,填報專項扣除、專項附加扣除以及依法確定的其他扣除 7. 確認(rèn)申報信息,系統(tǒng)會自動為您計算出應(yīng)補稅款或應(yīng)退稅款 8. 提交申報后,即可進行稅款補繳或申請退稅。