建議你調(diào)增點(diǎn)費(fèi)用 ,不要退稅,退稅有風(fēng)險(xiǎn),會(huì)被 查賬
老師 所屬期22年10-12月申報(bào)的企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)錯(cuò)了,然后提交的申請(qǐng)退稅,23年1月28號(hào)收到退稅返到公司賬戶了,會(huì)計(jì)分錄怎么做,是屬于跨年嗎
老師,我們公司21年10月到12月季報(bào)繳納了一筆企業(yè)所得稅,我們22年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的,可以申請(qǐng)退21年年底繳納的那筆企業(yè)所得稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們幼兒園委托公辦,稅務(wù)登記后,22年12月首次申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅,截止到22年12月利潤(rùn)總額是-1238311.47。23年4月要申報(bào)1-3月增值稅和企業(yè)所得稅,23年累計(jì)利潤(rùn)是13萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)我們幼兒園是不是還有22年的那個(gè)-1238311.47利潤(rùn)可以彌虧?
老師我在一月份申報(bào)23年12月所得稅的時(shí)候交了7萬(wàn)多企業(yè)所得稅,但是在23年12月的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在在一月份入賬的時(shí)候需要怎么做啊
老師。請(qǐng)問(wèn)下,我做23年的稅務(wù)年報(bào),發(fā)現(xiàn)比23年10-12月的所得稅申報(bào)時(shí)。利潤(rùn)少了3.26元,導(dǎo)致我年報(bào)的所得稅比我10-12月所繳納的少0.16,那這個(gè)怎么辦,申請(qǐng)退稅??
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽(yáng)區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門(mén)核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊(cè)碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開(kāi),溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來(lái)?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒(méi)有跟她簽勞動(dòng)合同,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開(kāi)始有銀行流水,6月份開(kāi)通稅務(wù),沒(méi)記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報(bào)的未開(kāi)票金額不對(duì),怎么辦
圖一圖二是題目和問(wèn)題,圖三是答案,不明白答案中圈起來(lái)那500是哪個(gè)數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個(gè)紅筆批注的意思對(duì)不對(duì)