同學(xué),你好 之前的分錄,做紅字負(fù)數(shù)
老師,12月我收到期中一家供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額2.21萬(wàn)元,不含稅金額為17萬(wàn)元,我當(dāng)時(shí)收到發(fā)票時(shí),沒(méi)有檢查發(fā)票,就直接做賬了,當(dāng)時(shí)做了分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))2.21 原材料 17 貸:應(yīng)付賬款:19.21元, 月底,又接著結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的分錄,計(jì)提附加稅的分錄,然后接著出報(bào)表, 但是現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,我現(xiàn)在進(jìn)認(rèn)證平臺(tái)里面去認(rèn)證發(fā)票,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,導(dǎo)致這張發(fā)票無(wú)法認(rèn)證,要退票重開(kāi),這樣,我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)跟我做賬的進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上了,然后影響的后面,一連串的分錄都是錯(cuò)的,現(xiàn)在,我是要直接反結(jié)賬,去調(diào)分錄,重新改報(bào)表,還是要怎么處理
老師,我去年12月份收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)注意,今天才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的抬頭開(kāi)錯(cuò)了。我已經(jīng)和對(duì)方取得聯(lián)系,退還發(fā)票,讓他們重新開(kāi),那么我這邊怎么做賬務(wù)處理???進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有認(rèn)證抵扣。因?yàn)楝F(xiàn)在是籌備期,沒(méi)有收入
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
去年七月月58000買(mǎi)的設(shè)備沒(méi)有發(fā)票當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專用發(fā)票來(lái)了,含稅價(jià)是58000,當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個(gè)增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?我是紅沖了原來(lái)的記得賬,重新按專票價(jià)錄入,可是固定資產(chǎn)原值借方出負(fù)數(shù)了,差增值稅,調(diào)整分錄怎么做呢?
去年七月月58000買(mǎi)的設(shè)備沒(méi)有發(fā)票當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專用發(fā)票來(lái)了,含稅價(jià)是58000,當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個(gè)增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?我是紅沖了原來(lái)的記得賬,重新按專票價(jià)錄入,可是固定資產(chǎn)原值借方出負(fù)數(shù)了,差增值稅,調(diào)整分錄怎么做呢?
老師,杠桿系數(shù)都是要看上一年的數(shù)據(jù)是嗎,如果要算2024年的杠杠,是不是要用2023年的息稅前利潤(rùn)
老師,這題為什么不加營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量500
老師,我們是以房屋租賃企業(yè)為主的,然后買(mǎi)了一臺(tái)抽水泵,用于下雨天給租戶房屋場(chǎng)地積水抽水使用,是不是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,還是進(jìn)低值易耗品。每次抽水泵加油的費(fèi)用怎么做
老師問(wèn)一下,加盟酒店有一項(xiàng)增值業(yè)務(wù),酒店收客人15元,當(dāng)日已按15元入賬,但是錢(qián)還沒(méi)收到,總部每月月初結(jié)算上一個(gè)月的增值業(yè)務(wù)款,結(jié)算日酒店按55%提成,剩余部分總部給酒店開(kāi)發(fā)票,這種情況酒店該怎么做賬
董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢您~
老師:關(guān)于留質(zhì)物,個(gè)人之間可以留置第三人財(cái)產(chǎn),企業(yè)之間不可以。個(gè)人之間的留置必須基于同一法律關(guān)系,企業(yè)之間不需要有牽連性,只要是基于正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系即可,我的理解對(duì)吧?
我自己學(xué)著編18-19-20-21季度報(bào)表,想對(duì)上21年期初數(shù),利潤(rùn)表已經(jīng)可以對(duì)上。負(fù)債表對(duì)不上,有辦法調(diào)節(jié)嗎。
物業(yè)公司收物業(yè)費(fèi)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?垃圾費(fèi)是主營(yíng)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢?物業(yè)公司租進(jìn)來(lái)的房子又出租出去給客戶收到的租賃租金是主營(yíng)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢?還是掛租賃收入呢? 公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍是:一般項(xiàng)目:酒店管理;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);物業(yè)管理;非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;洗染服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));房地產(chǎn)咨詢;日用百貨銷售;包裝服務(wù);停車場(chǎng)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:餐飲服務(wù);酒類經(jīng)營(yíng);住宿服務(wù);煙草制品零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
@郭老師 老師,這是什么意思?
生產(chǎn)加工制造業(yè)工廠,公司不能生產(chǎn)的就外面采購(gòu),生產(chǎn)加工成產(chǎn)品銷售,兩個(gè)車間,有辦公和廚房住宿 怎么制作一個(gè)成本核算表格(老板要求簡(jiǎn)單易懂,因?yàn)樗f(shuō)沒(méi)上過(guò)學(xué),)
老師 就是把當(dāng)時(shí)的賬全部沖紅嗎?中石油會(huì)把錯(cuò)誤的發(fā)票在今年開(kāi)給我們,我可以只沖進(jìn)項(xiàng)那部分嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯是全部沖紅
不是當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)的也必須再今年沖嗎?如果沖用未分配利潤(rùn)沖嗎?
同學(xué),你好 是的,做到今年