在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
老師,您好。企業(yè)所得稅匯算清繳中A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表上開辦費(fèi)沒有取得發(fā)票,應(yīng)該填寫在哪一欄上面呢?
2022年企業(yè)所得稅匯算清繳 A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的扣除類調(diào)整項(xiàng)目中的11項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi)支出(保險(xiǎn)企業(yè)填寫A105060),制造業(yè)是填寫網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi)吧? 還有暫估的但是一直未收到發(fā)票的,應(yīng)該填寫在哪里?
沒有發(fā)票銀行手續(xù)費(fèi)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪個(gè)欄次填報(bào)?
請(qǐng)問老師我網(wǎng)銀發(fā)生的收費(fèi),沒有開發(fā)票的,我在填【納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)這個(gè)表需】是在哪里體現(xiàn)這個(gè)數(shù)呢
老師,沒有取得發(fā)票的銀行手續(xù)費(fèi)應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中哪里體現(xiàn)
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈(zèng)的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
是填在賬載金額還是稅收金額處?
?是填在賬載金額,稅收金額0
財(cái)務(wù)費(fèi)用里包含利息收入和手續(xù)費(fèi),在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)我是只填手續(xù)費(fèi)的數(shù)據(jù),還是填財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)據(jù)
填所有沒有取得發(fā)票的要調(diào)增的金額
目前我這家公司的就是財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后財(cái)務(wù)費(fèi)用里包含利息收入和手續(xù)費(fèi),是不是只需要填手續(xù)費(fèi)的數(shù)據(jù)在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)
是的,只填調(diào)整的金額